同學您好 看實際數哈。 一般每個月開票都會有開票明細的,這樣就不會錯。
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現有公司經營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
那老師我每張發(fā)票是一張一張數的,只能對上正數金額,實際金額對不上,那是什么原因出錯?
同學? ?你不需要一張一張數? 你在開票員那里 每個月要求他們打出 開票匯總明細。那里寫的清清楚楚。
老師,現在的問題是我手中的發(fā)票對應的數字是銷項正數金額,跟實際的有收入
?那是不是漏開了 或者少開了。 你再仔細看看,又或者是 你們有未開票收入?
我數的是發(fā)票的金額,現在問題是我實際發(fā)票的金額跟發(fā)票匯總的實際金額少了一千多塊錢
同學您好 ?你只要看最后兩行,實際銷售額和實際銷售稅額。 像你說的這種情況,沒有出現過,你看看是不是還有其他的發(fā)票。