你好 第一聯(lián)你們拿來做賬了吧
我們是銷售方,對方退貨發(fā)了以認(rèn)證抵扣的紅字發(fā)票信息表給我,現(xiàn)在我要怎么操作開一份沖紅的發(fā)票,老師有具體的開票步驟嗎?那個紅字信息表的編碼我們填哪里?
老師,我八月份開了一張專票,我已經(jīng)做了帳,這個月對方發(fā)現(xiàn)單位有誤退了回來,他們沒有進(jìn)行抵扣勾選,現(xiàn)在發(fā)票我收到了,我應(yīng)該怎么操作
我們7月份開銷售發(fā)票,9月份沒有發(fā)貨,對方?jīng)]有認(rèn)證退回,現(xiàn)在我們該怎么操作,而且發(fā)票第一聯(lián)缺失,剩下的都寫作廢倆字,這樣我們怎么操作
老師,我們9月份取得的專票一直沒有認(rèn)證,錢已經(jīng)給對方付過了,今天認(rèn)證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方把發(fā)票作廢了,這種情況應(yīng)該怎么辦?
老師,7月份開票銷項票中當(dāng)時作廢了幾張發(fā)票,到稅盤里實際沒操作,對方也沒認(rèn)證,我這里會計直接盤里導(dǎo)出來發(fā)票申報了繳納的稅款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢
給工人購買雇主責(zé)任險計入哪個科目
老師,您好!500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細(xì)
年度匯算財務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報關(guān)是港幣89.5萬元,簽合同時按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時的匯率825727元,還是報關(guān)日期時間,還是開票日期的匯率 問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的,簽合同時還是報關(guān)時還是開票時 問題三:申請出口退稅,報關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報退稅么,申報填寫的進(jìn)口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么
你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時,出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個稅退付的手續(xù)費(fèi)不用做增值稅收入
企業(yè)為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊資本,請問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個可以在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營線索怎么做賬務(wù)處理
你開紅字信息表 然后開負(fù)數(shù)發(fā)票
需要去稅務(wù)局辦嗎
你們自己開的吧 不用 在開票軟件就可以