同學你好!以前期間購入的固定資產? ? 現在錄入? ? 就要將固定資產原值? 和累計折舊的金額 同時錄入初始數據的資產負債表中的
老師,你好。請問,軟件建賬,固定資產之前手工賬已經記提折舊了一段時間,公司也有陸續(xù)新購進的固定資產。我應該怎么錄入初始數據呢?
老師,你好。請問,軟件建賬,固定資產之前手工賬已經記提折舊了一段時間,公司也有陸續(xù)新購進的固定資產。我從最初的固定資產錄入,期間夠入的是不是也要錄如?
你好,想請問一下,固定資產以前年度已經預轉固入賬并開始計提折舊,今年想要根據決算審計報告調整原值和折舊,折舊需要也根據入賬時間按新的原值重新計算并補提嗎?原值增加和累計折舊變化的會計分錄該怎么做?
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產,也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
老師你好,咨詢一下,公司有6臺小貨車,去年12月份購置的,取得進項發(fā)票,之前公司是掛代理記賬的,也沒有提供資料給外賬登記固定資產并計提折舊,請問,現在我司開始經營有收入的了,我該如何調賬,不計提相應的折舊額?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統自己算出個稅,我在照抄系統上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,謝謝老師
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝