那要求員工退回嗎,沒(méi)有就后面工資減掉就可以,后面少計(jì)提
老師,我之前多計(jì)提了2749元生產(chǎn)線員工工資,然后也當(dāng)做發(fā)放給員工去了,都結(jié)轉(zhuǎn)了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)該如何賬務(wù)處理?
老師我公司有個(gè)員工,每月都計(jì)提1650的工資,共計(jì)提了14850。計(jì)提一直沒(méi)發(fā),現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計(jì)提這個(gè)該如何平賬呢。當(dāng)時(shí)計(jì)提是:借:生產(chǎn)成本—直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,1月發(fā)農(nóng)民工工資每個(gè)人差不多都得幾萬(wàn)了,發(fā)的去年的工資,那現(xiàn)在體現(xiàn)在1月份支付,之前因?yàn)槿藛T無(wú)法確定也沒(méi)有做計(jì)提工資?,F(xiàn)在1月底發(fā)幾十萬(wàn)的工資又不能扣他們個(gè)稅,賬務(wù)處理該如何操作呢?
老師。我們公司賬上有150余萬(wàn)現(xiàn)金,但實(shí)際只有1萬(wàn)元現(xiàn)金了,其中這150萬(wàn)是2019年以發(fā)放工資的理由去做的提現(xiàn)。后來(lái)會(huì)計(jì)也沒(méi)有處理。到現(xiàn)在還在賬上,也無(wú)法實(shí)查原因。之前會(huì)計(jì)只是說(shuō)可能是給老板發(fā)放員工 工資去了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理這150萬(wàn)
老師,我做賬務(wù)處理的時(shí)候,我按申報(bào)了多少個(gè)稅就計(jì)提了多少應(yīng)付職工薪酬,沒(méi)有按當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提,比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月,我申報(bào)了員工6月的收入,員工6月發(fā)的是5月工資,我做賬務(wù)處理的時(shí)候就直接在6月份計(jì)提5月的工資,然后又接著做了一筆發(fā)放,這樣做有問(wèn)題嗎,我 應(yīng)該如何調(diào)整回正確的
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問(wèn): 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問(wèn)年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
要求退回?因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本了,也發(fā)放了,所以這個(gè)還回來(lái)該怎么寫分錄?
沖掉結(jié)轉(zhuǎn)成本,借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬,借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)
第二步 借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 這里是正數(shù)是嗎?會(huì)不會(huì)多了工資數(shù)?
這個(gè)是對(duì)方還回來(lái)了,相互抵減了,,貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù), 還有這個(gè)呢,結(jié)合看
那個(gè)負(fù)數(shù)我知道是沖多計(jì)提的成本,還回來(lái)是抵減了之前發(fā)放工資的那一步?是嗎?
是的,是的,是的,是的