你好,重新理一遍,全部在當(dāng)期去做調(diào)整分錄。
審計(jì)出來發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)的賬有很多錯(cuò)誤,我是新接手會(huì)計(jì)地產(chǎn)開發(fā)會(huì)計(jì),需要做以前年度差錯(cuò)更正處理,我是有的一開始科目就掛錯(cuò)了很多年,我是改會(huì)計(jì)科目好呢,還是調(diào)賬在當(dāng)月,把錯(cuò)的地方全部調(diào)正確,但是調(diào)賬很麻煩,反結(jié)賬回去改問題也很多改不完,不反結(jié)賬改的話,以前年度的賬也不漂亮,我該怎么辦呢?
地產(chǎn)開發(fā)公司,稅務(wù)有問題去稅局多退少補(bǔ)稅錢和更正申報(bào)改,那么以前年度賬錯(cuò)了,科目掛錯(cuò)了,費(fèi)用掛錯(cuò)科目了,該如何改呢?接手以前會(huì)計(jì)的賬,審計(jì)出來了以前會(huì)計(jì)的賬有很多問題,以前年度稅是空申報(bào)
對(duì)于接手以前地產(chǎn)開發(fā)公司會(huì)計(jì)的賬,發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用錯(cuò)了,以前的會(huì)計(jì)科目掛錯(cuò)了,該怎么接賬?以前會(huì)計(jì)更本不愿意改錯(cuò),現(xiàn)在接手賬務(wù)的我又不能改以前的賬,以前的賬本來做的很混亂,我該怎么辦呢?
對(duì)于接手以前地產(chǎn)開發(fā)公司會(huì)計(jì)的賬,發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用錯(cuò)了,以前的會(huì)計(jì)科目掛錯(cuò)了,該怎么接賬?以前會(huì)計(jì)更本不愿意改錯(cuò),現(xiàn)在接手賬務(wù)的我又不能改以前的賬,以前的賬本來做的很混亂,我該怎么辦呢?
接手以前會(huì)計(jì)的賬,以前會(huì)計(jì)掛的白條,直接做過賬,摘要上還寫了無發(fā)票,同時(shí)還掛成管理費(fèi)用,遞減利潤和遞減所得稅了,這該怎么辦呢?
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請(qǐng)問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是