您好,這種情況需要發(fā)票的
1、賬上已經做了轉出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
接手以前會計的賬,以前會計掛的白條,直接做過賬,摘要上還寫了無發(fā)票,同時還掛成管理費用,遞減利潤和遞減所得稅了,這該怎么辦呢?
提問# 一、稽查補查稅,其中補繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會計入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時,這個營業(yè)外支出~滯納金科目這個可以直接通過以前年度損益調整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時候,調增應納稅所得額? 問題2:往年的應收賬款和其他應收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會計準則,直接可以經過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個科目,等匯算清繳時候,調增應納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會計分錄和對企業(yè)年度匯算清繳是否要調增詳細解答一下,謝謝。
有這樣一筆業(yè)務,發(fā)生的時間是2022年,給甲方開了一筆工程款的票據,當時甲方的甲方直接代發(fā)工資了,項目上面沒有把轉賬回單和工資表給到公司來,導致當時的會計沒有及時的如成本,也沒有申報個稅,所以應收款一直在那里掛著呢,現在我該怎么處理這筆業(yè)務呢?工資表和回單要過來直接入行的話 也只能如以前年度損益吧 還有就是個稅這一款也是個問題? 老師這個該怎么解決呢?
老師,做一季度賬時才發(fā)現去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結轉時也忘記了結賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則,不能用以前年度損益調整,那我應該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應交稅費,應交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調整嗎?怎么調
老師小微企業(yè)帶公式的資產負債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉一個個人私戶,然后他在把錢轉到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉一圈。
老師,公司注銷,公告期內可以先注銷稅務的嗎???還是要等公告期結束才能注銷稅務?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,2024年我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當時補交了,現在我如果更正,就不需要交稅,當時已繳稅!我在匯算時,剛好有一筆需要調增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調增,剛好不用補稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計數額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領錢,請問商戶領的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會發(fā),金額可能會有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進貨,他們就會開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實在免稅范圍內開票報稅,現在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個人簽訂了一個租賃合同,租用他的閑置土地,現在稅務局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產借累計盈余可以嗎
老師,請問策劃費,需要交文化事業(yè)建設稅嗎?
白條是不能入賬的。 解決方案:找領導溝通,找到發(fā)票,
解決方案,掛賬:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款; 發(fā)票過來了,再借:費用或者成本 貸:預付賬款