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接手以前會計的賬,以前會計掛的白條,直接做過賬,摘要上還寫了無發(fā)票,同時還掛成管理費用,遞減利潤和遞減所得稅了,這該怎么辦呢?

2020-11-23 00:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-23 00:21

您好,這種情況需要發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2020-11-23 00:21

白條是不能入賬的。 解決方案:找領導溝通,找到發(fā)票,

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-23 00:22

解決方案,掛賬:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款; 發(fā)票過來了,再借:費用或者成本 貸:預付賬款

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您好,這種情況需要發(fā)票的
2020-11-23
你好,只能慢慢通過轉換成產品銷售出去消化了,但是還是要跟老板協商一下,這個要交增值稅,企業(yè)所得稅的
2024-04-29
您好,1滯納金不需要用以前年度損益調整,計入當期。匯算清繳納稅調整。2很難有合理性。3補繳企業(yè)所得稅,借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅,借應交稅費-應交企業(yè)所得稅,貸銀行存款
2023-05-18
您好,把這件事情匯報給領導
2021-01-18
1.賬上做了轉出的進項,這個轉出的進項是進項轉出還是什么? 2.公選為不抵扣股癬的直接價稅,合計做賬就可以,沒必要做進項然后再做進項轉出。 之前的可以不用修改了。 3.你看一下,附表四,期初有余額嗎?
2020-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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