你好! 你們之前的業(yè)務(wù)分錄是怎么做的呢
老師,您好,我們公司是建設(shè)單位,我們上游公司(也算是友好公司吧)委托給我們一個(gè)項(xiàng)目,標(biāo)的一千萬(wàn),我們幫忙跑這個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)呀施工之類(lèi)的,跟我們簽委托合同,我們賺幾個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),但是設(shè)計(jì)和施工合同是跟他們簽,他們前期把一千萬(wàn)轉(zhuǎn)給我們,我們幫他們代付每筆給乙方的款。這樣子操作合規(guī)嗎?
老師,我們是建設(shè)主體,對(duì)方是施工單位,租賃公司保理業(yè)務(wù)放款給施工單位后又把錢(qián)轉(zhuǎn)給了我們,但是還款主體是我們,轉(zhuǎn)回來(lái)的錢(qián)我們應(yīng)該掛哪個(gè)科目呀?能給解答下嗎
老師,你好。 我們公司購(gòu)買(mǎi)了一批聲測(cè)管還有套筒,因?yàn)槲覀兪菕炜縿e人單位接項(xiàng)目的,現(xiàn)在相當(dāng)于要付這筆錢(qián),但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)給他們,到時(shí)候他們直接從工程款扣除,再把錢(qián)轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問(wèn)題是當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)了我就應(yīng)該要 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)-xx項(xiàng)目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢?貸方應(yīng)該是什么科目?
老師,下午好,我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開(kāi)建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái),是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢(qián)給出去就不會(huì)有下文了
老師,想咨詢下 國(guó)企代政府建的項(xiàng)目,國(guó)企是建設(shè)方,項(xiàng)目發(fā)包給施工方,施工方開(kāi)發(fā)票給國(guó)企,國(guó)企抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,工程款掛開(kāi)發(fā)成本科目核算 現(xiàn)在這部分資產(chǎn)政府要求移交給主管單位,如果這部分項(xiàng)目不開(kāi)票給主管單位 那我們之前抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出嗎,還是我們現(xiàn)在移交項(xiàng)目,直接開(kāi)票給主管單位,這樣在稅務(wù)上更合理些,麻煩老師幫忙解答一下
老師2021年9月份注冊(cè)的公司,注冊(cè)資本最遲什么時(shí)候交齊
老師,月底扣稅金,借增值稅,借已交稅金,借城市維護(hù)建設(shè)稅貸銀行存款,為啥要單獨(dú)列個(gè)已交稅金,不都是這個(gè)月繳納的嗎
老師期初余額是什么意思,,計(jì)算期初余額的公式是什么
老師,金稅盤(pán)是幾號(hào)清卡
藿香正氣口服液 員工用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
租的辦公樓,那棟樓即有辦公部分,又有員工宿舍,這種取得的專(zhuān)票,員工宿舍的進(jìn)項(xiàng)不是不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
您好老師,匯算清繳是在哪節(jié)課呀?
請(qǐng)問(wèn)匯票都有什么種類(lèi)
老師X,我單位一般納稅人,報(bào)銷(xiāo)的汽油費(fèi)如開(kāi)專(zhuān)票可以嗎
老師,這題為什么另外的數(shù)據(jù)不包括呢?