同學(xué)你好 你們這是掛靠 他們需要給你開發(fā)票,你給他打款的
老師,您好,我們公司是建設(shè)單位,我們上游公司(也算是友好公司吧)委托給我們一個項目,標(biāo)的一千萬,我們幫忙跑這個項目的設(shè)計呀施工之類的,跟我們簽委托合同,我們賺幾個點的服務(wù)費,但是設(shè)計和施工合同是跟他們簽,他們前期把一千萬轉(zhuǎn)給我們,我們幫他們代付每筆給乙方的款。這樣子操作合規(guī)嗎?
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營范圍有“建筑勞務(wù)分包”這個項目。我司跟項目公司簽訂勞務(wù)外包協(xié)議,我司按排操作員幫項目公司操作建筑機(jī)械,我司收項目公司勞務(wù)費。現(xiàn)在項目公司要我司開發(fā)票給他們,請問我們是開”勞務(wù)費“項目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個人簽訂勞務(wù)合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請問我們要幫他們報個稅嗎?如果報這個個稅是不是跟平時的工資個稅不一樣的,要報勞務(wù)方面的個稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
老師,我想問一下,我們單位的員工在我們這邊簽合同和工作,然后我們還有一個合作的公司,對方委托我們的員工幫他們做一些工作,大概是每天下班后一個小時左右。然后對方公司再每個月給他們發(fā)勞務(wù)費,每月的金額是500-800元/人。 1.請問這種的話是不是我們只需申報發(fā)工資的個稅 2.對方公司給他們每月發(fā)的勞務(wù)費再由他們公司自己申報,是不是(收入-800)*20% 3.請問是不是我們理解的這樣子
老師,您好,我想請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,負(fù)責(zé)施工的,去年12月簽了一個項目合同,對方去年12月預(yù)付了1千萬的勞務(wù)款到我們賬上,在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方,剩下的沒開,后來對方說這個項目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(1000-240=760)的勞務(wù)款退回給對方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上,說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風(fēng)險嗎?
老師好,我們是一般納稅人,給朋友幫忙,他們是小規(guī)模勞務(wù)公司,用我們單位(有資質(zhì)的一般納稅人)跟甲方簽了個500萬9%的包工包料的活,到時候給我們付管理費, 到時候甲方回款了,要把錢付給這個勞務(wù)公司,所以他們得給我們開票,現(xiàn)在不知道我們能不能把這個活轉(zhuǎn)給他們,畢竟他們就是個小規(guī)模勞務(wù)公司?我們可以直接轉(zhuǎn)包給勞務(wù)公司450萬嗎 2.勞務(wù)公司給我們開票,開什么內(nèi)容,幾個點呢
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護(hù)費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師,誰給我們開發(fā)票?
就是掛靠方,你們的上游公司
開什么發(fā)票呢?1000萬的?什么內(nèi)容?
你們這個是工程的那就是開工程的
不能給你開一千萬,你得扣綜合稅率和管理費
老師,這么晚打擾您,您可能沒明白我的意思,請再看下我的問題。然后就是我們上游企業(yè)是實際付款方,為啥給我們開發(fā)票?理解不了。我們只是代收代付這一千萬,我們直接代收掛其他應(yīng)付款可以嗎?然后實際代付的時候上游企業(yè)出委托代付款項的憑證我們沖減其他應(yīng)付款,施工方開發(fā)票給上游公司,可以不?我們公司收按點位5%收服務(wù)費,(50萬)給上游企業(yè)開發(fā)票就可以了。這樣操作可以嗎?老師。會有什么風(fēng)險嗎?
沒有用你們的資質(zhì)嗎?不是上游掛靠你們?上游企業(yè)是業(yè)主方?還是發(fā)包方?那這樣的話也可以的,你們給他們開服務(wù)費的發(fā)票就行了
對,他們是業(yè)主方,我們只是比較專業(yè),收服務(wù)費,幫他們代收代付款項。這一千萬轉(zhuǎn)給我們,我們一筆一筆通過三方合同(有涵蓋代付內(nèi)容)代付出去,會不會牽扯什么稅務(wù)問題呢?
那你們和他們簽一個委托付款協(xié)議
不會有稅務(wù)問題吧
這個一般沒事,有協(xié)議就行