借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
申報(bào)表里,簡易計(jì)稅項(xiàng)目應(yīng)納稅額用預(yù)交增值稅抵減了,賬上要怎么處理?
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報(bào)表附表四上面如果有加計(jì)抵減額,這個加計(jì)抵減額要反應(yīng)到增值稅申報(bào)表的主表上嗎;還有這種情況下,加計(jì)抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
簡易計(jì)稅項(xiàng)目怎么做賬?給甲方開票借應(yīng)收貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額。收到分包發(fā)票,借工程分包費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅未繳稅額。現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅未繳稅額,異地預(yù)繳交多了。該怎么做賬?
老師,簡易計(jì)稅項(xiàng)目在外地預(yù)繳了增值稅,然后又有開票,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,這兩個稅額怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?預(yù)繳時:借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,開票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,對嗎?
申報(bào)表期末留抵稅額包含了簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額,那這期期末留抵稅額可以用來抵扣期的銷項(xiàng)稅額嗎?(除簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額),簡易計(jì)稅銷項(xiàng)應(yīng)納稅額已經(jīng)交了稅,這部分需要做轉(zhuǎn)出或其他處理嗎?
年終獎是不是只能搞一次呀?年終獎個稅扣除公式
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤是負(fù)數(shù),請問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師客戶甲給了我們價值一萬的紅酒頂賬,然后我們又把這個紅酒以6000元的價格頂了原材料款,這個怎么做賬呢
老師,小規(guī)模開的發(fā)票,能把勞務(wù)費(fèi)直接轉(zhuǎn)給老板個人嗎?
您好老師,咨詢一下您,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,第一,按認(rèn)繳轉(zhuǎn)讓會有什么風(fēng)險,第二,按實(shí)繳轉(zhuǎn)讓會有什么風(fēng)險,這兩種轉(zhuǎn)讓都沒有股權(quán)收益,平轉(zhuǎn)了!
老師,節(jié)日福利發(fā)現(xiàn)金的,也沒人簽字的話,這個賬怎么做呢?
對于2023年銷售方開了發(fā)票也確認(rèn)了收入,在2025年才有銷售退貨,在開紅票紅沖2023年票上的金額,這正常嗎,符合稅務(wù)要求嗎
個體戶,開蜂蜜稅率多少?
老師,小企業(yè)現(xiàn)在要注銷,注銷前報(bào)表有其他應(yīng)付款法人,可以用實(shí)收資本去償還這個其他應(yīng)付款嗎?
老師,請問一下老板把公戶的錢存定期用什么科目???