你好 這個您算稅先按您自己做項目(假設(shè)開票和收票都是你)這樣算 不過實務(wù)中最后對方還有稅點管理費的問題,你也得考慮進去 一般納稅人:銷項-進項 求出繳納的增值稅 繳納的增值稅求出附加稅 所得稅:收入-成本-費用 利潤乘以稅率
老師您好,請問我們企業(yè)沒有資質(zhì),接個工程,掛靠了資質(zhì),我們收到了進項票復(fù)印件,是開給資質(zhì)方的。說是年底算稅用,不太明白怎么算稅
你好老師,建筑小公司,某個項目掛靠給有資質(zhì)的公司,資質(zhì)公司合同額是23,我們開了成本票20,結(jié)算時稅金2、管理費1,之前交給資質(zhì)公司一些票據(jù)抵了1.5,結(jié)算時稅金2,管理費1,抵得費1.5,資質(zhì)公司直接減掉扣除了,我內(nèi)部怎么做分錄?
我們老板接了工程,沒有資質(zhì),所以掛靠了一個有資質(zhì)的建筑公司,有個問題,我們幫她預(yù)繳了六萬塊的異地繳稅,我們要找材料供應(yīng)商開票給這個公司,來抵扣進項稅額,有個問題,這個六萬多當(dāng)進項稅額抵扣劃算呢,還是說讓他們退給我們劃算呢?
我承包了一項工程,用的是甲方資質(zhì),說是用資質(zhì)不收費,但是的讓我們交企業(yè)所得稅,進項票都是我們開的13%的增值票,他還我們按7個點收的企業(yè)所得稅,這樣合理嗎老師
老師,我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,掛靠在一家有資質(zhì)的公司,他們給甲方開的9個點的銷項專票,現(xiàn)在工程款下來了,他們說讓我們開專票給他們,我們納稅方面劃算嗎?
我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,稅務(wù)申報,更正和作廢,有什么區(qū)別,哪個沒有痕跡
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,我想問下,員工的工資,應(yīng)付職工薪酬貸方20萬,但是實際發(fā)了15萬,應(yīng)付職工薪酬借方,15萬,那5萬,匯算之前付不出來,那做匯算的時候,是不是要調(diào)增5萬呢,實際工資只能稅前扣除15萬,是這樣么
老師,收培訓(xùn)費專票需要注意什么?
小規(guī)模公司開女貞樹,稅率應(yīng)該怎么寫?
老師,建筑施工企業(yè)開票,建筑服務(wù)*人工費,要不要做外管證?
目前還沒有收到銷項票,只是看到進項票稅點是13%,老師我們是掛靠企業(yè),資質(zhì)方是被掛靠企業(yè)對嗎? 還是不明白為什么跟掛靠資質(zhì)企業(yè)算稅?這個算稅只是跟掛靠方對一下他們交的稅對嗎,
因為你們用的人家名義開票交稅收款,最后對方給你們剩余的款項 這個其實是不合法的 只是實務(wù)中確認存在
嗯嗯,老師我上面和您說的算稅,我理解的對嗎?
是的 你理解就是這樣的 需要最后和被掛靠企業(yè)算
謝謝老師
客氣啦 對您有幫助給個好評喲
老師,算稅,算所得稅的成本費用,需要被掛靠方提供什么資料嗎?
成本費用票不知發(fā)票是先給你們還是先給他們,你需要這個項目所有的發(fā)票復(fù)印件,收入成本費用的都要, 還有人工部分他們申報還要個稅申報表