您好,只要合同主體體現(xiàn)了總金額的不含稅金額和稅額,就可以按照不含稅金額繳納印花稅
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會計(jì)科目啊非常感謝
老師你好,請問在合同簽訂時假如有5項(xiàng)項(xiàng)目明細(xì)內(nèi)容的,請問只在合計(jì)5項(xiàng)總額時才注明不含稅價格和稅額,在各明細(xì)項(xiàng)目是沒有注明稅額的,請問這種情況可以按最后注明的那個不含稅價交納印花稅嗎?或者老師可以發(fā)一個正確例子我看一下謝謝
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項(xiàng)目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項(xiàng)目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項(xiàng)目,所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項(xiàng)目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時收回發(fā)票報(bào)銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請問這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時顯示出這個提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫正確報(bào)表
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
好的老師,老師請問你有直接收款方式簽訂合同和分期收款合同,預(yù)收賬款簽訂方式的合同模板發(fā)給我一下嗎謝謝
您好,這個還真沒有。
好的,老師請問公司每月給員工的餐費(fèi)補(bǔ)200這個補(bǔ)貼要如何做才不用并入工資薪金里交個人所得稅呢?
還有老師請問采購方違約支付給我司的違約金,我司開出的增值稅發(fā)票項(xiàng)目名稱是什么嗎?是直接寫違約金嗎?
您好,餐補(bǔ)需要繳納個稅。我們公司也是正常繳納。現(xiàn)在個稅制度改革,稅負(fù)很低了。
還有老師請問采購方違約支付給我司的違約金,我司開出的增值稅發(fā)票項(xiàng)目名稱是什么嗎?是直接寫違約金嗎?
如果是執(zhí)行合同后產(chǎn)生的,那就開具貨物名稱。
好的老師,還有老師請問是因商品質(zhì)量問題而發(fā)生的折讓,開具紅字發(fā)票的,發(fā)票項(xiàng)目名稱是按原先所售出的商品名稱直接開紅字發(fā)票嗎?需不需要在那邊個位置一定要注明是銷售折讓這四個字嗎
開具對應(yīng)商品的紅字發(fā)票即可
老師請問是否個人出租月不超過10萬元的就免增值稅的這個具體要求是怎么說的嗎?因我的一個客戶他是個人出租房產(chǎn)月租金收入才6000元怎么去稅務(wù)局代開專用發(fā)票時就馬上扣了增值稅和附加稅嗎?這個條款具體是如何用的嗎謝謝
具體條款可以百度下,去代開只能開具普票才行。專票是需要納稅的。
那老師有沒有我司幫出租人為自然人的代扣代繳稅費(fèi),然后我司可以做稅前扣除費(fèi)用的,請問這個要如何簽訂租賃合同才可以達(dá)到這個可以稅前扣除的目的呢?請老師幫忙寫的具體寫謝謝