同學(xué)您好, 是按照利潤(rùn)繳納
10月份報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),成本不夠,是按9月份以前的所得額去繳納所得稅呢,還是可以繳納一部分(收入已是全年的數(shù)據(jù),成本10月到12月份還有)如果現(xiàn)在繳納全部的所得稅,4季度成本入賬,匯算清繳的時(shí)候是否要辦理退稅
9月份有一筆收入,當(dāng)時(shí)預(yù)交企業(yè)所得稅是5%的稅率,若12月份利潤(rùn)總額是按25%繳納了,是不是全年包括9月份這筆收入全部都要按25%繳納企業(yè)所得稅
公司6月份才建立,所得稅是按季度繳納。6月到10月一直沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)有收入,沒(méi)有交企業(yè)所得稅。11月份有收入開(kāi)票了。那么12月份計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),是計(jì)算從10月到12月份的收入和費(fèi)用還是計(jì)算6月到12月所有的收入減去費(fèi)用?
企業(yè)通過(guò)公益性組織捐贈(zèng)10萬(wàn),如果想在年度利潤(rùn)總額的12%以內(nèi)扣除,計(jì)算過(guò)程是不是比如企業(yè)在1到6月份盈利200萬(wàn)企業(yè)所得稅已經(jīng)預(yù)繳過(guò)了,在下個(gè)季度1-9月份盈利累計(jì)超300萬(wàn),那么企業(yè)所得稅7.8.9這三個(gè)月是不是按照25來(lái)交所得稅?
老師好,財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào)對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅,但是在財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào)中又說(shuō)對(duì)小型微利企業(yè)減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅,延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日,那到底有沒(méi)有應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元的限制?
公司貸款,支付的利息和融擔(dān)費(fèi)如果取得專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
老師,取得文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金是否交增值稅和所得稅
老師好,個(gè)體戶可不可以開(kāi)1%的專票?
老師好,注冊(cè)資本印花稅按年繳,還是按次繳
如何確定一張材料發(fā)票對(duì)成本的影響是多少?
老師,殘保金的計(jì)算人數(shù)退休返聘人員是不是要剔除?
試生產(chǎn)階段領(lǐng)用的原材料以及人工工資、費(fèi)用等如何記賬?
老師24年度匯算清繳年報(bào)中發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用漏報(bào)了5萬(wàn)元,想給調(diào)正確了,但在匯算清繳報(bào)表里沒(méi)找到營(yíng)業(yè)費(fèi)用調(diào)增這一欄,我直接在報(bào)表營(yíng)業(yè)費(fèi)用填正確的耳接加5萬(wàn)可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,23年暫估忘了沖,現(xiàn)在報(bào)24年企業(yè)所得稅匯算清繳能調(diào)減不,賬上要在25年沖嗎?還是只調(diào)表不調(diào)賬
你好老師,剛設(shè)立了一個(gè)分公司,領(lǐng)了執(zhí)照,先開(kāi)銀行賬戶還是先做稅務(wù)登記呢?
對(duì),就是利潤(rùn)12月份按25%繳納了,那這一筆是不是也得按25%繳納了
預(yù)交的部分是可以抵減的