你找一下作廢申報(bào)那邊能修改嗎?或者是更正申報(bào)。
老師您好 請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)完成后發(fā)現(xiàn)金額填寫錯(cuò)了怎么處理
老師您好,我把20年3季度企業(yè)所得稅A表本年累計(jì)金額填成了本期金額,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,然后申報(bào)了,怎么更正呢
老師,2022四季度財(cái)務(wù)報(bào)表未報(bào)送,企業(yè)所得稅申報(bào)了。但是最后發(fā)現(xiàn)做賬少結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本填錯(cuò),該怎么處理
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)我填錯(cuò)入職日期了,要怎么處理,導(dǎo)致現(xiàn)在要繳納稅費(fèi)
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
是等下季度申報(bào)期修改嗎
你看一下,你電子稅務(wù)局里面有更正申報(bào)吧。
有更正申報(bào),申報(bào)作廢里沒(méi)有顯示所得稅的報(bào)表
那就不能自己修改 得去稅務(wù)局
在更正申報(bào)你有的,而且可以修改
打錯(cuò)字了,在更正申報(bào)里有的
就是不知道是不是要等到一月份季報(bào)時(shí)才能修改上傳
不用 現(xiàn)在就可以修改的