你好 借:其他應收款 貸:銀行存款 然后 借:銀行存款 貸:其他應收款
收到發(fā)票,銀行支付工程款,因賬號不對當月退回。這個情況怎么入賬
問題:2020年4月記賬,當時會計看到銀行回單直接記賬了。 去年4月記賬支付時:借其他應付款-XX張 55659 貸銀行存款 退回時:借銀行存款 貸應付賬款-暫估入賬 實際情況,銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單筆大于5萬,支付55659元,銀行直接退回了55659元。 現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以上去年二筆分錄做錯了,應該如何調(diào)整呢。 正確分錄是?
對公賬號支付 開不了發(fā)票 ,支付時做借:預付賬款 貸:銀行存款 ,確定收不到發(fā)票,摘要和會計分錄怎么寫
上個月銀行付款支付個人工程款計入應付賬款,這個月個人代開的普通發(fā)票到了如何做賬
老師我要付一個工程款,合同金額61100,當月付了現(xiàn)金20600,又銀行轉(zhuǎn)賬付了36450剩余款項完工再付,針對現(xiàn)在情況怎么做賬
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?