同學(xué); 借:在建工程36450 貸:銀行存款36450 對于承包出去建造固定資產(chǎn)的,也是先計入在建工程。 完工再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
工程總額1000萬,1、預(yù)付:結(jié)算時借:工程施工-合同成本-人工100 貸:應(yīng)付賬款 100 付款時:借:應(yīng)付賬款 100,貸:銀行存款 100, 2、現(xiàn)在工程完工,審定總金額1000萬,我又按申請單,借,工程施工-合同成本-人工1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 付款時:借:應(yīng)付賬款 1000 應(yīng)付賬款-100,貸:銀行存款 900,怎么后面這個總工程賬不平,還有100萬的差額,是哪里錯了?
老師我要付一個工程款,合同金額61100,當(dāng)月付了現(xiàn)金20600,又銀行轉(zhuǎn)賬付了36450剩余款項完工再付,針對現(xiàn)在情況怎么做賬
應(yīng)收賬款,當(dāng)時用現(xiàn)金收的款,后來又現(xiàn)金去支付了工資,現(xiàn)在來了銀行對賬單,如果我紅沖當(dāng)時用現(xiàn)金收的款分錄,現(xiàn)金余額就就會變負數(shù),怎么調(diào)怎么做比較好?
付了一個工程款,剛開始沒有開發(fā)票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應(yīng)付賬款 178000 現(xiàn)在款項付完了,都沖應(yīng)付賬款了,但是應(yīng)付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
付了一個工程款,剛開始沒有開發(fā)票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應(yīng)付賬款 178000 現(xiàn)在款項付完了,都沖應(yīng)付賬款了,但是應(yīng)付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
老師我們是小規(guī)模物業(yè)公司,這個是給地庫安裝的智能照明燈,應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本做吧
同學(xué),地庫安裝的不是一個兩個照明燈,這種最好計入固定資產(chǎn)。自己給這個項目起個名字,例如,照明設(shè)施-智能照明燈; 因為金額也比較大。直接計入當(dāng)期損益不合適。
哦那我就知道了,老師您看分錄這樣做對不對:借在建工程:61100 貸:庫存現(xiàn)金:20600 貸:銀行存款:36450 貸:應(yīng)付賬款:4050 ,等完工后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
同學(xué),對于4050,這部分在實際支付時,在計入在建工程,現(xiàn)在不用做進賬里。 對于20600,以及36450,現(xiàn)在應(yīng)該計入賬里了。
主要是發(fā)票已經(jīng)按合同金額全部開具了,所以這部分沒付款我是不得掛往來
同學(xué); 開過發(fā)票也不需要確認。 因為對方還沒有完工呢;說不定最后對方安裝的沒有通過驗收呢;實際支付的時候,再計入在建工程。