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老師我要付一個工程款,合同金額61100,當(dāng)月付了現(xiàn)金20600,又銀行轉(zhuǎn)賬付了36450剩余款項完工再付,針對現(xiàn)在情況怎么做賬

2022-10-16 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-16 17:09

同學(xué); 借:在建工程36450 貸:銀行存款36450 對于承包出去建造固定資產(chǎn)的,也是先計入在建工程。 完工再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

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快賬用戶1704 追問 2022-10-16 17:11

老師我們是小規(guī)模物業(yè)公司,這個是給地庫安裝的智能照明燈,應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本做吧

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齊紅老師 解答 2022-10-16 17:25

同學(xué),地庫安裝的不是一個兩個照明燈,這種最好計入固定資產(chǎn)。自己給這個項目起個名字,例如,照明設(shè)施-智能照明燈; 因為金額也比較大。直接計入當(dāng)期損益不合適。

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快賬用戶1704 追問 2022-10-16 17:32

哦那我就知道了,老師您看分錄這樣做對不對:借在建工程:61100 貸:庫存現(xiàn)金:20600 貸:銀行存款:36450 貸:應(yīng)付賬款:4050 ,等完工后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2022-10-16 17:35

同學(xué),對于4050,這部分在實際支付時,在計入在建工程,現(xiàn)在不用做進賬里。 對于20600,以及36450,現(xiàn)在應(yīng)該計入賬里了。

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快賬用戶1704 追問 2022-10-16 17:36

主要是發(fā)票已經(jīng)按合同金額全部開具了,所以這部分沒付款我是不得掛往來

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齊紅老師 解答 2022-10-16 17:42

同學(xué); 開過發(fā)票也不需要確認。 因為對方還沒有完工呢;說不定最后對方安裝的沒有通過驗收呢;實際支付的時候,再計入在建工程。

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同學(xué); 借:在建工程36450 貸:銀行存款36450 對于承包出去建造固定資產(chǎn)的,也是先計入在建工程。 完工再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
2022-10-16
是政府補助嗎?借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
2025-02-20
您好,應(yīng)付不付是營業(yè)外收入 借:應(yīng)付 8000 貸:營業(yè)外收入 8000
2024-05-10
借應(yīng)付賬款 貸在建工程,或者是借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
2024-05-10
您好 借 應(yīng)付賬款 8000 貸 營業(yè)外收入 8000
2024-05-10
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