多交的增值稅沒(méi)有退稅,這個(gè)是可以抵扣后期需要繳納的增值稅
老師,建筑行業(yè),跟甲方上個(gè)月鑒定合同,這個(gè)印花稅什么時(shí)候申報(bào)
如果沒(méi)有幫員工買(mǎi)社保,一個(gè)也沒(méi)有。會(huì)有什么問(wèn)題?
深圳工商年報(bào)時(shí)系統(tǒng)提示:已讀取相關(guān)信息,請(qǐng)核對(duì)確認(rèn),但是不能點(diǎn)擊查看可以不用管嗎?直接確認(rèn)
老師,我們公司是一個(gè)酒店,收到一張發(fā)票,是建筑預(yù)售款發(fā)票。給我們廚房通燃?xì)夤艿赖?,這個(gè)計(jì)入什么呢?成本嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司要注銷(xiāo)了,應(yīng)收和應(yīng)付賬款的余額要怎么平賬?都是掛了好幾年的,也不用收款和付款的
你好老師,公司把10萬(wàn)的吊頂項(xiàng)目承包給B公司怎么做賬呢
種植紅薯的公司購(gòu)入的肥料、農(nóng)藥怎么入賬
老師我們制造業(yè)有筆10萬(wàn)的認(rèn)證費(fèi)這是直接走管理費(fèi)用還是無(wú)形資產(chǎn)呢?
老師,小微企業(yè)需要報(bào)印花稅么
固定資產(chǎn)凈值=原值?折舊額? 凈值金額包含凈殘值嗎
需要做賬務(wù)處理嗎?
因?yàn)槲覜_紅收入的時(shí)候把增值稅也沖紅了
一、這個(gè)不需要賬務(wù)處理,最后是形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的余額 二、交稅時(shí)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我回沖后,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額是負(fù)數(shù)
為什么要紅沖呢?如果是貸方余額是負(fù)數(shù),表示應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,是借方正數(shù),最后是留抵增值稅。
老師,那應(yīng)交增值稅貸方余額是負(fù)數(shù)就是以后可以抵稅的,我的理解對(duì)嗎?
是可以后期抵稅的,這個(gè)就是屬于期末留抵稅額。 后期可以少交增值稅的。