多交的增值稅沒有退稅,這個是可以抵扣后期需要繳納的增值稅
老師,您好,購買方已抵扣購進商品,后期退貨。庫存商品做借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購進:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 退貨:借:預(yù)付賬款 (正數(shù))庫存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))這樣做對嗎?
出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做?
老師,多交的增值稅沒有退稅,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅借方余額,貸其他應(yīng)付款借方負(fù)數(shù),對嗎?
應(yīng)交稅費期末余額為貸方負(fù)數(shù),對應(yīng)的二級科目應(yīng)該是在轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方嗎
老師你好,應(yīng)交稅費-未交增稅 貸方負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 該如何調(diào)整
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
設(shè)備售賣稅費要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
需要做賬務(wù)處理嗎?
因為我沖紅收入的時候把增值稅也沖紅了
一、這個不需要賬務(wù)處理,最后是形成應(yīng)交稅費——未交增值稅科目的余額 二、交稅時分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我回沖后,現(xiàn)在應(yīng)交稅費貸方余額是負(fù)數(shù)
為什么要紅沖呢?如果是貸方余額是負(fù)數(shù),表示應(yīng)交稅費——未交增值稅,是借方正數(shù),最后是留抵增值稅。
老師,那應(yīng)交增值稅貸方余額是負(fù)數(shù)就是以后可以抵稅的,我的理解對嗎?
是可以后期抵稅的,這個就是屬于期末留抵稅額。 后期可以少交增值稅的。