你好? ? 是的。這個(gè) 是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入來核算的??
公司主營(yíng)編織袋,客戶來料加工支付的款項(xiàng),屬于其他業(yè)務(wù)收入嗎
老師好!公司有筆收入打到員工的卡里,然后在員工報(bào)銷中抵扣,公司屬于網(wǎng)絡(luò)公司,員工報(bào)銷的費(fèi)用和成本關(guān)系密切,是這樣做嗎?借:其他貨幣資金-員工,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;抵扣的時(shí)候,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)收款-員工,銀行存款
銷貨給XX客戶100元,其中60元是公司的,40元是合伙人的,賬與合伙人分開算,賬如何做? 借:應(yīng)收賬款-XX客戶 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 其他應(yīng)付款-合伙人 40 收到該客戶貨款后, 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)收賬款-XX客戶 支付合伙人款項(xiàng)時(shí), 借:其他應(yīng)付款-合伙人 40 貸:銀行存款 40 這樣有問題嗎?
綜合業(yè)務(wù)題某公司2016年5月份的有關(guān)資料如下,根據(jù)資料編制該公司5月份的利潤(rùn)表。相關(guān)賬戶本月發(fā)生額單位:元賬戶名稱借方發(fā)生額貸方發(fā)生額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本225000稅金及附加75000其他業(yè)務(wù)收入120000其他業(yè)務(wù)成本70000銷售費(fèi)用70000管理費(fèi)用40000財(cái)務(wù)費(fèi)用10000投資收益140000營(yíng)業(yè)外收入30000營(yíng)業(yè)外支出7500所得稅費(fèi)用75625
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機(jī)器款(代收的錢有進(jìn)公賬有進(jìn)私帳),有時(shí)收了30萬,但后面實(shí)際支付了50萬,而且約定在以后每月對(duì)應(yīng)實(shí)際支付的日期還款,(比方這個(gè)月12號(hào)付了50,那下個(gè)月的12號(hào)就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應(yīng)付費(fèi)用都從這里面扣,這整個(gè)的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶 付機(jī)器款:借:其他應(yīng)付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進(jìn)賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機(jī)器款 貸:銀行存款 收每月還機(jī)器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機(jī)器款 收電費(fèi):借:其他應(yīng)付 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個(gè)客戶的往來
老師,我們是一般納稅人上個(gè)月開出去的專票這個(gè)沖紅了,會(huì)影響月初的增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個(gè)員工離職了,開始說讓另外一個(gè)員工肩,她就說她開個(gè)單,1500給這個(gè)人,500給老板的親戚?,F(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說事情搞來搞去的,一個(gè)人干最好
海南線下會(huì)計(jì)學(xué)堂,在匯隆廣場(chǎng)哪個(gè)單元幾層?
直播娛樂,母公司有資質(zhì)許可證直播,子公司沒有,主播和子公司簽合作協(xié)議,子公司又跟靈活就業(yè)平臺(tái)簽合作協(xié)議,付款給平臺(tái),平臺(tái)就是云賬戶給主播打款,開票給我們公司,主播直播收入是進(jìn)母公司賬戶,因?yàn)槟腹居匈Y質(zhì)子公司沒有,所以款項(xiàng)進(jìn)母公司公戶,現(xiàn)在問題是子公司沒有收入,只有支出,我怎么把母公司和子公司做什么合理的業(yè)務(wù)
我們向別人公司借款,對(duì)方是不是應(yīng)該開發(fā)票給我們
老師申報(bào)9月份的工資是申報(bào)8月份的工資嗎?
老師,甲外貿(mào)公司出口一批貨物,香港的乙公司付匯,付給甲公司,境外收貨人是丙公司,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都填寫甲公司對(duì)嗎
公司買了一個(gè)廠房,沒有房產(chǎn)證,它屬于村里的集體土地,然后村里簽了短期土地租賃協(xié)議每年向村里交錢。那我們需要交什么稅嗎?
老師8月份做賬發(fā)7月份的工資,計(jì)提申報(bào)9月份工資
每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅、計(jì)提本月增值稅、下個(gè)月繳納上個(gè)月的增值稅費(fèi)嗎?銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額就等于本月需要交的增值稅費(fèi),到下個(gè)月交三月的增值稅稅費(fèi)