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老師,食堂買的菜記借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 ,這個(gè)月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

2020-11-20 14:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-20 14:31

您好,您要把應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)做歸集,按各部門的人頭,歸集到管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本等等。

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快賬用戶4800 追問 2020-11-20 14:36

老師就是說把應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),按部門分,也就是說借:管理費(fèi)用,借:銷售費(fèi)用,借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:36

您好,是的,您的理解是正確的。

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您好,您要把應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)做歸集,按各部門的人頭,歸集到管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本等等。
2020-11-20
是的的,是這樣賬務(wù)處理的
2023-05-23
分錄可以借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)
2022-02-18
您好,這樣處理是為了統(tǒng)計(jì)核算薪酬相關(guān)支出
2023-09-12
還要計(jì)提 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
2023-05-16
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