您好 請問進(jìn)項稅額大還是銷項稅額大?

老師,接上次的問題,進(jìn)項稅額跟銷項稅額對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
載有旅客姓名的火車票,車票,計入了對應(yīng)的進(jìn)項稅額后,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的進(jìn)項稅額的分錄,跟結(jié)轉(zhuǎn)專票對應(yīng)的進(jìn)項稅額分錄一樣么,求詳細(xì)的分錄
老師,當(dāng)月的進(jìn)項稅額大于銷項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么寫
老師,12月銷項稅額504385.74,進(jìn)項稅額338425.30,上期末留底稅額125762.77,想問一下做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,12月銷項稅額504385.74,進(jìn)項稅額338425.30,上期末留底稅額125762.77,想問一下做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該怎么做呢?
收到實(shí)收資本申報的印花稅現(xiàn)在是叫營業(yè)賬簿嗎
請問銷售人員出差申請簽證費(fèi)可以記銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?還是銷售費(fèi)用-簽證費(fèi)
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購的平時報了增值稅免抵退收入了,報免抵退稅的時候只申報需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購的不符合只能免稅并且進(jìn)項得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問題,不管外購的了平時申報了增值稅
老師,開票項目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺,現(xiàn)在稽查問我們收入有誰確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對每年新申請的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來
老師,您好!公司名下所屬車輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費(fèi)用應(yīng)該都只能開普票對嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開具專票嗎?
當(dāng)時買課,快賬財務(wù)軟件不是免費(fèi)使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會員了?


兩種情況分別是怎樣的呢?
有事出門了 回電腦旁邊給您寫可以么
好的,謝謝老師!
老師,你還沒回我呢
知道的呀 我還在外面呢
同學(xué)您好 可以回復(fù)一下我么 我在電腦上好給您寫分錄 不然手機(jī)換了電腦 我就找不到您了
好的老師
進(jìn)項大于銷項 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?銷項大于進(jìn)項 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅