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什么叫審計報告?請問老師!

2020-11-20 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-20 14:17

您好,財務(wù)審計報告是具有審計資格的會計師事務(wù)所的注冊會計師出具的關(guān)于企業(yè)會計的基礎(chǔ)工作即計量,記賬,核算,會計檔案等會計工作是否符合會計制度,企業(yè)的內(nèi)控制度是否健全等事項的報告,是對財務(wù)收支、經(jīng)營成果和經(jīng)濟(jì)活動全面審查后作出的客觀評價。

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快賬用戶2200 追問 2020-11-20 14:20

麻煩您幫我看看,這是審計報告嗎

麻煩您幫我看看,這是審計報告嗎
麻煩您幫我看看,這是審計報告嗎
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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:21

您好,這是稅務(wù)的報告書,審計報告是會計師事務(wù)所出具的。

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快賬用戶2200 追問 2020-11-20 14:23

只有會計師事務(wù)所所出的報告書才叫審計報告對嗎?稅務(wù)出的報告書叫什么?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:25

您好,是的,只有會計師事務(wù)所出具的報告書才叫審計報告,稅務(wù)師事務(wù)所出具的是稅務(wù)方面的報告,例如《年度企業(yè)所得稅匯算清繳—稅審報告》

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快賬用戶2200 追問 2020-11-20 14:27

我給您看的這個見稅審報告對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:29

您好,是的,您這個就是年度企業(yè)所得稅匯算清繳—稅審報告。

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快賬用戶2200 追問 2020-11-20 14:32

會計師事務(wù)所的審計報告對于企業(yè)來說屬于財審?稅務(wù)師事務(wù)所所出的報告對于企業(yè)來說是稅審?這樣理解對嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:34

您好,是的,您的理解是正確的。

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快賬用戶2200 追問 2020-11-20 14:37

最后一個問題老師,不管是財審還是稅審,都是企業(yè)自愿的,每年可以花錢審,也可以不審對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:38

您好,一般企業(yè)是這樣,上市公司必須做財審。

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快賬用戶2200 追問 2020-11-20 14:41

上市公司必須每年都做財審嗎?上市公司稅審不用每年都做對嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:47

您好,稅審這個沒有規(guī)定,財審一定要。

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您好,財務(wù)審計報告是具有審計資格的會計師事務(wù)所的注冊會計師出具的關(guān)于企業(yè)會計的基礎(chǔ)工作即計量,記賬,核算,會計檔案等會計工作是否符合會計制度,企業(yè)的內(nèi)控制度是否健全等事項的報告,是對財務(wù)收支、經(jīng)營成果和經(jīng)濟(jì)活動全面審查后作出的客觀評價。
2020-11-20
我只聽過神審計告,沒有聽過審核報告。
2022-04-02
無保留意見的審計報告是指審計師對被審計單位的財務(wù)報表進(jìn)行審計后,認(rèn)為財務(wù)報表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有任何重大錯誤或遺漏,因此可以無保留地對財務(wù)報表進(jìn)行審計意見的表述。這種情況下,一般表明公司報表的可靠性較高,能滿足非特定多數(shù)利害關(guān)系人的共同需要。 而有保留意見的審計報告是指審計師對被審計單位的財務(wù)報表進(jìn)行審計后,發(fā)現(xiàn)某些重要問題或限制,導(dǎo)致審計師不能夠完全確認(rèn)財務(wù)報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性或完整性,因此需要在審計報告中表述保留意見。也就是說,審計師對某些關(guān)鍵事項存在疑慮,無法完全確認(rèn)其準(zhǔn)確性或合規(guī)性。 總體來說,無保留意見和有保留意見審計報告的主要區(qū)別在于審計師對財務(wù)報表的評估程度和信心水平。無保留意見表明審計師對財務(wù)報表的評估更為積極,而有保留意見則表明審計師在某些方面存在疑慮或不確定性。
2024-03-03
審計報告是注冊會計師對財務(wù)報表是否在所有重大方面按照財務(wù)報告編制基礎(chǔ)編制并實(shí)現(xiàn)公允反映發(fā)表實(shí)際意見的書面文件,因此,注冊會計師應(yīng)當(dāng)將已審計的財務(wù)報表附于審計報告之后,以便于財務(wù)報表使用者正確理解和使用審計報告,并防止被審計單位替換、更改已審計的財務(wù)報表。 審計報告有哪幾部分組成 1、標(biāo)題 包括內(nèi)容: 被審計單位名稱;審計事項(類別);審計期間;其他。 2、收件人 內(nèi)部審計報告的收件人應(yīng)當(dāng)是與審計項目有管理和監(jiān)督責(zé)任的機(jī)構(gòu)或個人。 包括: (1)被審計單位適當(dāng)管理層; (2)董事會或其下設(shè)的審計委員會或者組織中的主要負(fù)責(zé)人; (3)組織最高管理當(dāng)局; (4)上級主管部門的機(jī)構(gòu)或人員; (5)其他相關(guān)人員。 3、正文 審計概況;審計依據(jù);審計發(fā)現(xiàn);審計結(jié)論;審計建議;其他方面。 4、附件 內(nèi)部審計報告的附件——是對審計報告正文進(jìn)行補(bǔ)充說明的文字和數(shù)字材料。 包括: (1)相關(guān)問題的計算及分析性復(fù)核審計過程; (2)審計發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明; (3)被審計單位及被審計責(zé)任人的反饋意見; (4)記錄審計人員修改意見、明確審計責(zé)任、體現(xiàn)審計報告版本的審計清單; (5)需要提供解釋和說明的其他內(nèi)容。 5、簽章 內(nèi)部審計報告應(yīng)當(dāng)由主管的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)蓋章,并由以下人員簽字: (1)審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人; (2)審計項目負(fù)責(zé)人; (3)其他經(jīng)授權(quán)的人員。 6、報告日期 審計報告日期一般采用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)送出日作為報告日期。以下情況下使用相關(guān)的日期: (1)因采納組織主管負(fù)責(zé)人的某些修改意見時; (2)內(nèi)部審計人員在本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批之后又發(fā)現(xiàn)被審計單位存在新的重大問題時; (3)內(nèi)部審計報告存在重要疏忽時; (4)其他情況。 7、其他
2024-04-29
稅審報告主要是出稅務(wù)方面的鑒證報告,審計報告主要是出財務(wù)報表方面的審計報告
2023-11-04
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