您好,抵扣后做進項稅轉出即可。
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務招待的,我們不經營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉出,那我賬務處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師好,我想問一下,我們招待費開的發(fā)票是專用發(fā)票,我還不能抵扣,但是我稅務上需要認證然后再轉出,我應該怎么做賬呢?
老師好,我們買了酒水用,開的專用發(fā)票,我們記到了招待費里面,但是稅務上開的專用發(fā)票我們是需要認證抵扣的,這樣我們賬稅不一致。我該怎么記賬呢?
老師,你好。我們公司去年收到一張幾萬塊錢的酒的增值稅專用發(fā)票,我們認證了那張發(fā)票,做業(yè)務招待費。這部分的進項稅是不是不能認證?那我現(xiàn)在烏鴉的怎么調賬?
你好老師,我們公司收到一些專票,平時買些日用品的,里面有好多是不用的,但是他是專票, 我在稅務系統(tǒng)發(fā)票上要勾選哪些,我不認證抵扣。
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經營租賃首期款怎么做賬?
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那賬上怎么記呢?
您好,借業(yè)務招待費,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
那就是借:業(yè)務招待費(不含稅金額) 應交增值稅(進項稅轉出) 貸:銀行存款(價稅合計) 是吧?
您好,不是的,是借:業(yè)務招待費(不含稅金額) 應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款(價稅合計) 借:業(yè)務招待費(稅金額) 貸應交增值稅(進項稅轉出)