你好需要計算做好了發(fā)給你
老師這道題幫忙解一下唄十分感謝
老師幫忙看看唄,謝謝
老師幫忙看下這個題謝謝老師
【例5-7】甲公司為增值稅一般納稅人,2018年6月1日,打算自行建造廠房一棟。 (1)購入為工程準備的各種物資500 000元,支付的增值稅額為80 000元,全部用于工程建設。 ①購入工程物資時: 借:工程物資?????? 500 000 ??? 應交稅費—應交增值稅-進項稅額 48 000? (80 000×60%)?? ??? 應交稅費—待抵扣進項稅額????? 32 000 (80 000×40%) ??? 貸:銀行存款???????????????? ?????????580 000 ②領用工程物資時: 借:在建工程?????? 500 000 ??? 貸:工程物資??????? 500 000 (2)領用一批本企業(yè)生產的水泥,實際成本為400 000元,實際的增值稅額進項64 000元。 ①借:在建工程?????? 400 000 ????? 貸:庫存商品????? 400 000 ②同時將之前認證的64 000元的進項按照現行政策規(guī)定,64 000×40%=25 600進項稅額轉出,留到第二年抵扣。 借:應交稅費—待抵扣進項稅額??? 25 600 ?? 貸:應交稅
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老師你好,幫忙看一下這個車輛保險分錄有沒有問題,車船稅已經計提,在這筆分錄繳納
公司老板有個項目10萬的提成,是走公司分紅劃算還是發(fā)工資劃算
老師你好 殘保金能避免掉嗎 就是說,是不是這個企業(yè)繳稅繳得很多,就可以規(guī)避掉殘保金
老師,出去辦事產生的交通費,報銷時算福利費嗎?
老師,住房公積金在電子稅務局繳納嗎?
去年的初級會計證書電子版在哪兒查
購買一天煙240元,可以用白條入賬嗎?有買煙人的姓名,收據,身份證號
老師,請問A公司是購買方,B公司是工廠,C公司是給B公司供貨的材料商。如果A公司代B公司付貨款給C公司,C材料供貨給B工廠,然后產成成品后B公司給A公司開發(fā)票,這樣是否存在稅務風險?
【洪山區(qū)稅務局】尊敬的納稅人:您好!截至今日,您仍有未申報的稅(費)種,請在征期內及時完成申報,避免產生罰款。如已申報,請忽略。溫馨提示:納稅人連續(xù)三個月所有稅種均未進行納稅申報的,稅收征管系統(tǒng)將自動將其認定為非正常戶。申報路徑:登錄電子稅務局-常用功能-我要申報。提交時一定要點擊正式提交申報才算完成哦!個稅(工資薪金所得)申報需進入自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端-正常工資薪金所得-填寫工資收入等-點擊申報報送,顯示申報成功即可。 請問這個是什么意思?
如何把差旅費合計小寫數字自動生成大寫
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1固定資產的入賬價值是 20+2+3*13%+1+2+0.92=26.31
2.19年應該計提折舊金額是 (26.31-2)/10*9/12=1.82
3.借工程物資20 應交稅費進項稅額2.6 貸銀行存款22.6
借在建工程20 貸工程物資20
借在建工程2.39 貸庫存商品2 應交稅費銷項稅0.39
借在建工程1 貸原材料1@
借在建工程2.92 貸應付職工薪酬2 銀行存款0.92
借固定資產26.31 貸在建工程26.31
4借固定資產清理24.49 累計折舊1.82 貸固定資產26.31
借原材料5 貸固定資產清理5
借固定資產清理2 貸銀行存款2
借其他應收款7 貸固定資產清理7
借管理費用14.49 貸固定資產清理14.49