同學(xué)您好,正常確認(rèn)收入就可以 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

老師,建筑公司小規(guī)模納稅人核定征收,開票后做的賬務(wù)處理分錄是什么?
小規(guī)模的建筑勞務(wù)分包公司,只承包勞務(wù)(負(fù)責(zé)人工),求做賬分錄模板。開具發(fā)票、收到款項(xiàng)、發(fā)放人員工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理
小規(guī)模的建筑勞務(wù)分包公司,公司的主要成本是人員工資,求做賬分錄模板。開具發(fā)票、收到款項(xiàng)、發(fā)放人員工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本等的賬務(wù)處理
老師您好!一個(gè)人名下有兩個(gè)公司,一個(gè)核定征收的公司還有一個(gè)小規(guī)模納稅人,法人是同一個(gè)人,核定征收的能給小規(guī)模開票嗎?()
小規(guī)模納稅人,之前因?yàn)槭呛硕ㄕ魇?,后面查賬征收才開始做賬,稅款是補(bǔ)交的,現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額有余額怎么做分錄平賬?
我是一個(gè)企業(yè)的會(huì)計(jì),剛接手的公司第三季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示,以前年度都是未分配利潤(rùn)負(fù)30多萬,其它應(yīng)付款50萬,老板說想把度的利潤(rùn)做成扭虧為盈,開始交點(diǎn)所得稅,可是這在次年五月匯算清繳時(shí)補(bǔ)平以前年度虧損且又要做到不用讓稅局退稅,因?yàn)橥硕愐橘~,該如何調(diào)賬。
你好,老師,我們賬務(wù)是代賬做的,我們是工業(yè)企業(yè),1.公司23年4月份注冊(cè)的,到24年底報(bào)表利潤(rùn)18萬多,25年到10月,今年10個(gè)月利潤(rùn)做到89萬了,庫存虛高到1000萬了,2.其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表虛高到134萬了(代賬提交的科目余額表里面的其他應(yīng)收款只有社保2.6萬),3.往來亂七八糟,4.全廠10月份工資共53萬,生產(chǎn)占了40萬,是否能調(diào)整,以上問題要按什么步驟調(diào)整,麻煩老師給分析分析報(bào)表
為降低企業(yè)利潤(rùn),享受小微企業(yè)政策,公司領(lǐng)導(dǎo)組織,找人虛開一百多萬發(fā)票,讓做進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,我應(yīng)該怎么辦?到底應(yīng)不應(yīng)該離職,擔(dān)心明年查的時(shí)候?qū)Ω恫涣恕?/p>
員工工服進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
個(gè)體戶定額定期征收要建賬嗎
我想問一下建筑施工企業(yè),他在項(xiàng)目當(dāng)?shù)厥且A(yù)交企業(yè)所得稅的,他這個(gè)預(yù)交企業(yè)所得稅的這個(gè)稅基,這個(gè)收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入?
老師,有道題是:12月份付了12萬(10-12月份的房租),我做會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 3萬 其他應(yīng)付款 9萬 貸:銀行存款12萬 對(duì)嗎
杭州聚舜電子商務(wù)有限公司 企業(yè)稅號(hào) 91330106MA27X0LF3C 金額:12.4元 名稱:有機(jī)亞麻籽 單位:罐 數(shù)量:1老師幫看看這個(gè)發(fā)票開對(duì)了嘛
我是外貿(mào)出口,沒有內(nèi)銷,勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候是抵扣勾選,還是不抵扣勾選啊
老師,我小規(guī)模納稅人賣顯示屏開發(fā)票按1%嗎


不用做工程結(jié)算那部分錄嗎? 直接一步到位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?這個(gè)可以的嗎?
開票了,那就應(yīng)該是做收入的了