你好,這個(gè)是合并資產(chǎn)負(fù)債表抵銷分錄這樣處理的,
老師好,本題分錄不應(yīng)該是借:年初未分配利潤(rùn)1800 貸年初未分配利潤(rùn)1800 借:年初未分配利潤(rùn)200 貸:營(yíng)業(yè)成本200嗎,為什么會(huì)涉及存貨呢
未分配利潤(rùn)——年初為什么會(huì)在借方,未分配利潤(rùn)——年末為什么在貸方
不理解為什么會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)? 本年利潤(rùn)原本在貸方,去利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)時(shí)怎么還是在貸方?
我的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)1萬(wàn)。我本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),就是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1萬(wàn) 貸:本年利潤(rùn) 1萬(wàn),為什么我的利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)期末數(shù)是貸方負(fù)數(shù)的
為什么本年利潤(rùn)要寫在未分配利潤(rùn)的貸方?
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬(wàn)元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒(méi)入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問(wèn)題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤(rùn),上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒(méi)人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬(wàn)的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒(méi)有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
不理解未分配利潤(rùn)在這分錄中的作用,為什么會(huì)在借方有為什么會(huì)在貸方,在這老是弄不清楚,請(qǐng)老師詳細(xì)幫忙講講
你好,沖銷掉年初的,又記在年末的,好像沒(méi)有什么意義