同學(xué)你好,如果是授權(quán)支付貸方要做零余額賬戶用款額度
老師分割單做賬分錄怎么做?是借:事業(yè)支出—電費貸:銀行存款對嗎?
老師借:事業(yè)支出—電費 貸:銀行存款這筆分錄退回來的錢咋做分錄了?借:銀行存款貸:?貸方我不知道怎么填
老師事業(yè)單位排污費的分錄是這樣的嗎?借事業(yè)支出—公務(wù)費—排污費1500 貸:銀行存款1500
請問老師,我們公司給研發(fā)部人員的福利支入帳,分錄是不是, 借:研發(fā)支出~費用化之處~福利費1500 貸:應(yīng)付職工薪酬~職工福利費1500 借:應(yīng)付職工薪酬~職工福利費1500 貸:銀行存款1500 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用~研發(fā)支出,1500 貸:研發(fā)支出~費用化支出~福利費1500
18.行政事業(yè)單位外幣存款的匯兌收益應(yīng)做的財務(wù)會計處理是()A.借:單位管理費用貸:投資收益B.借:資金結(jié)存——貨幣資金貸:行政支出/事業(yè)支出C.借:銀行存款貸:業(yè)務(wù)活動費用/單位管理費用D.借:銀行存款貸:行政支出/事業(yè)支出
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個個體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應(yīng)該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算
公司支付的擔(dān)保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
老師這是不是預(yù)算會計的分錄?
借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存—零余額用款額度
同學(xué)你好,授權(quán)支付財務(wù)會計借業(yè)務(wù)活動費用貸零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計借事業(yè)支出貸資金結(jié)存
好的收到
非常高興為你服務(wù)