同學(xué),你好,全部都要加上,上面的加上
老師,那我再問一下哈,假如這一頁上面登記有上月幾筆業(yè)務(wù)并且月結(jié)了,本月合計(jì)借方10萬,貸方5萬,然后這一頁我接著登記了幾筆這月的借方業(yè)務(wù)3萬貸方業(yè)務(wù)2萬,那么這一頁我在最后一行過次頁時(shí),借方金額是填這月這一頁發(fā)生的3萬還是加上上面的本月合計(jì)借方金額10萬一共填13萬呢?
老師,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,我們主辦會(huì)計(jì)說7月到9月的賬是對上的,但后面我接過來做賬了,對不上,差了3萬元,剛好這3萬元對方給我們對賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄,后面幾個(gè)月份對方會(huì)單獨(dú)寫出來王麗備用金多少,但我們主辦會(huì)計(jì)說7月份沒有單獨(dú)寫出來,是后面才這樣分開的,7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣,總數(shù)還是會(huì)一樣的嘛,但現(xiàn)在對方的余額跟我們做賬的余額差3萬元,我們是代理記賬公司
你好,我們上年度銷售牛只,收入應(yīng)為479400,對方截止上年度12月底向我們轉(zhuǎn)款30萬,故我12月份記賬的時(shí)候,分錄為 借 預(yù)收賬款30萬 借 應(yīng)收賬款179400元 貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入479400 。 同時(shí)在上年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉(zhuǎn)款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時(shí)我們3月份開具了增值稅普通發(fā)票,并開具的是全部價(jià)款479400,請問,開票的這筆業(yè)務(wù),該如何記賬呢?
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目內(nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報(bào)后,稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:應(yīng)付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬
老師,我查賬看了2021年,預(yù)收賬款2020年末有貸方余額6萬,這個(gè)余額就是1、3、4月份沒有確認(rèn)租金收入的數(shù)據(jù),然后2021年末預(yù)收賬款貸方余額為5萬,那我現(xiàn)在做9月份賬時(shí)直接做一筆分錄是: 借:預(yù)收賬款5萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入5萬 這樣行嗎?
老師好,我司是小規(guī)模納稅人,登記實(shí)收資本2000萬,實(shí)繳120萬,現(xiàn)在公司沒有收入,已不認(rèn)繳,請問要怎么辦
什么是融資租賃 請簡單說 謝謝
老師,請問營業(yè)執(zhí)照注冊號怎么查詢?
如何在個(gè)稅系統(tǒng)確認(rèn)對方公司可以申報(bào)呢?
支付請挖掘機(jī)翻地的費(fèi)用怎么做分錄
你好,老師,電子稅務(wù)局工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)在哪里,點(diǎn)申報(bào)顯示關(guān)聯(lián)申報(bào)沒有申報(bào)的稅種,請問在哪個(gè)界面可以在申報(bào)
老師,我們小規(guī)模公司,這個(gè)季度沒有達(dá)到30萬,價(jià)稅分離,我是按1個(gè)點(diǎn)來分還是按3個(gè)點(diǎn)來分
老師,我們需要注銷稅務(wù)ukey,但是里面只剩下一張電子發(fā)票了,我沒有需要開發(fā)票的。怎么操作比較符合稅務(wù)規(guī)范?
老師 資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)本月總計(jì)比上月少這正常嗎
我們手上現(xiàn)在有個(gè)單子是泰國的,pi現(xiàn)在還沒有確定,但是我們付款走alibaba信保,我們只需要把貨送到廣州,客戶自己有貨代,這種情況如何退稅
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像我給你發(fā)的這個(gè)圖片,我就加這一頁的借方和貸方發(fā)生額嘛,不看本月合計(jì)那一行的數(shù)據(jù)嘛?不然的話如果加本月合計(jì)那個(gè)數(shù)那就重復(fù)了
也就是說過次頁的數(shù)據(jù)加的是具體業(yè)務(wù)發(fā)生的金額,而不管本月合計(jì)的借方貸方統(tǒng)計(jì)額嘛?老師你明白我的意思嗎?
這個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)際是本年累計(jì)加沒有計(jì)算完的數(shù)據(jù)。 如你登記了上面的本月合計(jì),下面應(yīng)該直接有個(gè)本年累計(jì),本年累計(jì)再加上下面所有的數(shù)據(jù),就是過次頁數(shù)據(jù)
比如我給你發(fā)的這個(gè)照片,上面第一筆是10月29號發(fā)生的貸方4862元,接下來就是10月本月合計(jì)數(shù)。在下面我就接著登記11月的發(fā)生額,那么這一頁結(jié)束了過次頁的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)我就是這一頁11月發(fā)生的借貸方?10月的那一筆借貸方嘛?而不管10月合計(jì)那一行的數(shù)據(jù)嘛?
同學(xué),你好, 10月本月合計(jì)100 截止十月本年累計(jì)2000,你上圖上了本年累計(jì)的數(shù)據(jù),10月合計(jì)下面應(yīng)該有一行本年累計(jì) 11月發(fā)生的借方或貸方數(shù),比如借方是1500 過次頁數(shù)據(jù)2000%2B1500=3500
暈哦,老師,那你剛剛說我過次頁應(yīng)該填兩萬喃?那不就是該兩萬加前一頁過次頁的數(shù)據(jù)嗎?
同學(xué),是這樣,別著急,這樣理解,不要管本月合計(jì),把從頭到尾所有的金額都加起來,也就是本頁的合計(jì)數(shù),寫到過次頁上。下面畫出來的兩塊數(shù)據(jù),借方寫借方,貸方寫貸方