你好,按照供應商的購銷合同和跟客戶的購銷合同的交印花稅,萬分之三
我想問一下關于印花稅(購銷合同)方面,有供應商的購銷合同還有跟客戶的購銷合同,我以哪個金額來報印花稅?
老師,請問購銷合同金額和實際結算金額不一致,我按哪個來計算繳納印花稅呢(印花稅還沒有貼花)?然后購銷合同購買方和銷售方都要繳納印花稅嗎
老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報印花稅,但是我們有購進資產有合同,這個金額要不要報印花稅啊
老師,我們公司跟供應商簽的購銷合同,是由我方繳印花稅嗎、
貿易公司,與供應商簽購買合同與客戶銷售合同,關于同一批貨的買入買出,印花稅是銷售合同未稅金額為依據(jù),還是購買和銷售2份合同未稅金額為依據(jù)?
老師,采購環(huán)節(jié)產生的運費計入什么科目呢?
學有優(yōu)教如何找回解綁的關聯(lián)小孩
老師企業(yè)所得稅年報時股份經濟合作社在股東那欄里應該填啥?是填×××股份經濟合作社還是找?guī)讉€具體的人名?
老師,什么情況下需要填報增值稅附表三
老師,請問固定資產報廢,年末資產負債表固定資產為0,年報需要按照原值填寫固定資產折舊表嗎?
老師,請問固定資產報廢產生的營業(yè)外支出需要調增嗎?
匯算清繳之后需要補交稅,這個分錄怎么寫?
一般納稅人,運輸公司開票100萬,交多少增值稅
職工薪酬支出及納稅調整明細表有個疑問,工資薪金支出,次月發(fā)放工資的,第一個問題:賬載金額,就是填24年度應付職工薪酬-應付工資的貸方累計數(shù)嗎 (即使24年1月有沖多計提的23年12月工資)
在超市買的水果,超市開的普票屬于自產農產品嗎
要加起來嗎?還是我只交跟客戶那邊的?
簽訂購銷合同都要的交印花稅
經銷合同呢?沒有金額的,就是一年的那種,怎么算
那就根據(jù)有金額的先交納的
比如,我這次進貨25萬,銷售了35萬,我要交多少呢
有的地方稅務局核定進貨和銷售加起來交納的
那意思 是我還要打電話問稅務局?
我咨詢12366是根據(jù)購銷合同金額的萬分之三計算的
那到底是要加起來還是不加?
咨詢稅局,加起來,按照供應商的購銷合同和跟客戶的購銷合同的交印花稅
每月交還是?
如果你核定是按次的,當月交納