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請問下老師硬件缺進(jìn)項有什么技巧嗎?老板不想交增值稅

2020-11-18 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-18 21:29

您好,對于增值稅缺少進(jìn)項稅額,這個沒有好辦法。稅局特別關(guān)注進(jìn)項稅額的管理。

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快賬用戶6741 追問 2020-11-18 21:37

要么進(jìn)多,要么出少,這兩邊都沒有辦法控制,財務(wù)人員又做不了主

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齊紅老師 解答 2020-11-18 21:40

建議可以通過您公司的增值稅稅負(fù)率水平來控制安排您公司的增值稅。

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快賬用戶6741 追問 2020-11-18 21:50

我們單位應(yīng)該沒法控制稅率水平吧,老師,我們進(jìn)項一直缺,都是每個月抵的干干凈凈的,貨發(fā)了,錢收了,現(xiàn)在馬上12月了,不能不開,我剛剛說的是增值稅要么進(jìn)多要么出少,是說這樣才能少交增值稅,但不是我們單位的情況,我們控制不了。

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齊紅老師 解答 2020-11-18 21:51

這樣的話,真沒有辦法了 主要是因為您公司進(jìn)項稅額太少了。

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快賬用戶6741 追問 2020-11-18 21:55

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-18 22:13

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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您好,對于增值稅缺少進(jìn)項稅額,這個沒有好辦法。稅局特別關(guān)注進(jìn)項稅額的管理。
2020-11-18
11月硬扣了增值稅什么意思?
2023-01-06
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 的借方是進(jìn)項,貸方是銷項稅 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-10-16
你好!軟件收入交納的增值稅,超過3%部分可以申請退稅。
2022-03-13
同學(xué)你好 勾選了要抵扣就是應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 如果收到專票現(xiàn)在不抵扣就可以做待抵扣進(jìn)項稅額
2021-03-13
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