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你好,我們公司購進(jìn)一批貨物,暫時沒開發(fā)票,我們暫估入庫,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后沒票回來,如何紅沖成本?分錄怎么做,摘要怎么寫?

2020-11-18 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-18 16:28

你好, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 摘要寫差錯更正

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快賬用戶2382 追問 2020-11-18 16:30

但是我們是購進(jìn)了商品沒有發(fā)票,購時商品時貸了銀行存款,那紅沖時銀行存款不能紅沖的吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-18 16:41

這個當(dāng)時沒有發(fā)票,也就不涉及了。你只是紅沖成本,不涉及銀行存款的

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快賬用戶2382 追問 2020-11-18 16:57

怎樣紅沖成本,如果庫存商品也紅沖掉了,那庫商品怎么出庫

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齊紅老師 解答 2020-11-18 17:29

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 因為你當(dāng)時少做了紅沖的,這個庫存商品你們是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的。當(dāng)時入庫的次月就要紅沖的

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快賬用戶2382 追問 2020-11-18 17:32

那我怎么紅沖,因為貸了銀行存

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齊紅老師 解答 2020-11-18 17:39

那么你這個比較負(fù)債,只能通過管理費用這個科目來調(diào)整的

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快賬用戶2382 追問 2020-11-18 17:41

怎么紅沖,分錄怎么

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齊紅老師 解答 2020-11-18 17:47

借:管理費用 貸:對應(yīng)的科目 或者相反的分錄

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你好, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 摘要寫差錯更正
2020-11-18
你好借庫存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款,負(fù)數(shù)
2021-06-26
你好 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 匯算清繳調(diào)增
2021-01-18
你好,是的,按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。等回來沖暫估分錄,如果成本金額需要調(diào)整做一下調(diào)整
2020-08-28
可以先暫估,然后次月的時候發(fā)票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022-05-10
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