是的啊,你應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)沒有余額了
銷方用自行開具的紅字信息表紅沖了已經(jīng)抵扣的發(fā)票,這種情況怎么辦?
老師,這種情況是10月份已經(jīng)清卡了嗎
老師 這種情況是已經(jīng)沖銷了嗎?
9月開了一張專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,12月要求沖紅,這種情況銷售方能沖紅嗎
老師, 如果對(duì)方還欠我們票 但是已經(jīng)注銷了 這種情況怎么辦呀
計(jì)提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個(gè)稅怎么申報(bào)?
你好,我年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表變成了-78000,請(qǐng)問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預(yù)付款500 貸:在建工程-勘察費(fèi)500,票來, 借:在建工程-勘察費(fèi)442.48 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn))57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請(qǐng)問收到工會(huì)返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個(gè)怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我有一點(diǎn)滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,這個(gè)有沒有問題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過,相當(dāng)于重復(fù)了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時(shí)候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時(shí)其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補(bǔ)開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理
我是不是要再編制一個(gè)藍(lán)字正確的
你之前計(jì)提的金額有錯(cuò)誤,進(jìn)行沖銷是把,