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掛靠業(yè)務(wù):不含稅收入100萬,被掛靠方收5%管理費(fèi),稅金由掛靠方承擔(dān),假如掛靠方提供了5家單位給被掛靠方合計(jì)開票98萬,管理費(fèi)5%從款項(xiàng)中扣除,那么掛靠方提供的這5家單位的應(yīng)收賬款和被靠方的應(yīng)付賬款都會有余額,請問這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付要如何平賬,麻煩專業(yè)人士解答,謝謝!

2024-05-30 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-30 14:39

借:應(yīng)收賬款 98萬 ? 貸:營業(yè)收入 98萬 ? 貸:應(yīng)交稅金(根據(jù)實(shí)際稅率計(jì)算) 借:管理費(fèi)用/相關(guān)成本 4.9萬 ? 貸:應(yīng)收賬款 4.9萬 (被掛靠方) ? 借:銀行存款/現(xiàn)金 93.1萬 ? 借:應(yīng)收賬款 4.9萬(來自掛靠方) ? 貸:營業(yè)收入(管理費(fèi)) 4.9萬 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入或相關(guān)科目 93.1萬(根據(jù)被掛靠方業(yè)務(wù)性質(zhì)確定)

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快賬用戶4261 追問 2024-05-30 14:46

4.9萬管理費(fèi)沒有發(fā)票,外賬怎么入呢?

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快賬用戶4261 追問 2024-05-30 14:47

如果被掛靠方收的管理費(fèi)不開發(fā)票,如何做費(fèi)用或者成本呢

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齊紅老師 解答 2024-05-30 14:54

這個(gè)算是被掛靠方的利潤 做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本之后就是毛利了

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快賬用戶4261 追問 2024-05-30 14:55

沒有發(fā)票,掛靠方咋做費(fèi)用或者成本呢

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齊紅老師 解答 2024-05-30 14:57

同學(xué)你好 你這是內(nèi)賬還是外賬呢 內(nèi)賬不用發(fā)票直接計(jì)入成本或者費(fèi)用 外賬的話這個(gè)不是你的收入呀 你是按開給被掛靠方的發(fā)票做收入的 他扣的你的稅費(fèi)和管理費(fèi)用你不給他開發(fā)票的

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快賬用戶4261 追問 2024-05-30 14:58

不好意思,可能是我沒有說明白,掛靠方找的開票單位,按扣除管理費(fèi)后付款,開票方應(yīng)收賬款有余額咋處理

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齊紅老師 解答 2024-05-30 14:59

開票金額不含管理費(fèi)和扣的稅費(fèi)的 你是不是多開了

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快賬用戶4261 追問 2024-05-30 15:17

是的,我們這還有很多要求全額開票的

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快賬用戶4261 追問 2024-05-30 15:17

我們這還有很多要求掛靠方,全額提供發(fā)票的,就會有余額

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齊紅老師 解答 2024-05-30 15:22

不是的 開票給被掛靠方是不含扣除的服務(wù)費(fèi)和稅費(fèi)的

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2024-05-30
你好,同學(xué) 掛靠的處理就是你按從資質(zhì)方收取金額作為收入,他是按扣掉管理費(fèi)和稅以后的金額處理, 按扣除后的金額計(jì)入收入處理
2021-08-10
首先這個(gè)掛靠的賬務(wù)處理,他是這樣的,你開發(fā)票出去,你是要做收入,然后那個(gè)掛靠你的那個(gè)人,他給你開發(fā)票,你作為成本,然后你再把那個(gè)錢結(jié)給他,那么中間的差額就是你的管理費(fèi)和你的利潤。那么,至于你說這個(gè)掛靠欠了多少錢,能夠體現(xiàn),這個(gè)你只能是單獨(dú)弄一個(gè)表格去進(jìn)行記錄,這個(gè)賬上是不能體現(xiàn)的。
2022-03-25
你好,你需要查詢設(shè)置一下明細(xì)科目就行了,比如主營業(yè)務(wù)成本-某項(xiàng)目,應(yīng)收賬款-某公司,這樣在明細(xì)表里就能看到余額了
2022-03-26
同學(xué)你好 這個(gè)就要看你們付出去的費(fèi)用成本和你們收到的收入了
2021-08-11
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