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單位是小規(guī)模,今年6月從代理記賬那邊把賬接過來的。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年7月單位購買管理軟件9000元,借:無形資產(chǎn)9000 貸:銀行存款9000。按5年,每年年底攤銷一次1800元,2019年12月她做了一筆,借:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)900 貸:無形資產(chǎn)900。攤銷的貸方做“無形資產(chǎn)”是不是錯(cuò)了,我用不用更正這筆攤銷?還是說今年12月繼續(xù)延續(xù)她的攤銷分錄(管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)1800 貸:無形資產(chǎn)1800)也可以?

2020-11-18 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-18 09:27

你好,錯(cuò)了,應(yīng)該是hi累計(jì)攤銷,你需要改一下

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快賬用戶5982 追問 2020-11-18 09:29

看到一個(gè)說法,未執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),可以攤銷時(shí)走無形資產(chǎn)。是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-18 09:30

不可以,因?yàn)闊o形資產(chǎn)攤銷貸方是累計(jì)攤銷,而不是直接計(jì)入無形資產(chǎn)

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你好,錯(cuò)了,應(yīng)該是hi累計(jì)攤銷,你需要改一下
2020-11-18
您好是這樣對(duì)的,可以只沖賬不調(diào)整的
2023-05-17
第一個(gè)賬上不可以一次折舊的,你得照上按月折舊,然后你想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
2023-10-05
首先,沖錯(cuò)誤的分錄 借,管理費(fèi)用-20 貸,相關(guān)科目 借,無形資產(chǎn)20 貸,相關(guān)科目 補(bǔ)折舊 借,管理費(fèi)用 貸,累計(jì)攤銷 如果跨年,管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替
2022-03-30
可以直接一次這個(gè)做管理費(fèi)用可以,你可以做借無形資產(chǎn) 10000 貸其他應(yīng)付款4000銀行存款6000?
2020-10-22
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