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老師你好,我想請(qǐng)問一下,怎么寫收款收據(jù)的摘要.. 事情是這樣的,我們開發(fā)票給別人,我們就賺這個(gè)稅點(diǎn)收入,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不是真實(shí)的,現(xiàn)在要把這個(gè)錢(開票的金額)扣除稅點(diǎn)收入后的差價(jià),退還給別人,是現(xiàn)金退,我們要開個(gè)收款收據(jù),讓對(duì)方簽個(gè)字,說明這個(gè)錢已經(jīng)退給人家了,我不知道怎么寫。。。。

2020-11-18 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-18 08:33

你好,同學(xué)。收據(jù)寫明,往來款項(xiàng)處理。

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快賬用戶8557 追問 2020-11-18 08:37

好的 老師,謝謝你

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-18 08:43

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學(xué)。收據(jù)寫明,往來款項(xiàng)處理。
2020-11-18
1.盡量要求對(duì)方開具正規(guī)發(fā)票。如果對(duì)方拒絕開具發(fā)票,您可以考慮與對(duì)方協(xié)商以公司名義重新簽訂合同或補(bǔ)充協(xié)議,確保合同金額與實(shí)際支付金額一致,并要求對(duì)方開具正規(guī)發(fā)票。 2.保留好相關(guān)憑據(jù)。在無法取得正規(guī)發(fā)票的情況下,您需要保留好收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、合同等相關(guān)憑據(jù),以備后續(xù)查驗(yàn)。 3.報(bào)銷時(shí)需符合公司規(guī)定。當(dāng)您公司需要對(duì)公賬戶上報(bào)銷款項(xiàng)給法人時(shí),需要符合公司內(nèi)部的報(bào)銷規(guī)定和流程,確保報(bào)銷手續(xù)完備、合法合規(guī)。
2023-11-08
你好,第一,你們是小規(guī)模企業(yè)是可以申請(qǐng)核定專票的,只是專票也是3%(不考慮目前優(yōu)惠),退回去的3000塊實(shí)際是沒有實(shí)際貨物交易的,最好作為商業(yè)折扣處理。這種退回是不能反過來由客戶開發(fā)票的。
2021-12-28
不行 預(yù)付款充值的發(fā)票是不征稅的,你們沒有提供業(yè)務(wù)不能給他們開票
2020-03-13
你好!充值時(shí)你們?cè)趺醋龅臅?huì)計(jì)分錄?
2020-03-13
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