你好不需要退給對(duì)方,你們拿來做賬就可以

老師:我們是購買方。賣方將編號(hào)尾數(shù)是59的發(fā)票打印在尾數(shù)是60的紙質(zhì)發(fā)票上 造成發(fā)票號(hào)不一致。由于開票時(shí) 59 60的記載事項(xiàng)都一致 我們也已抵扣。除了開紅字信息單外,需要將發(fā)票退給賣方嗎?
想問下,購買方已經(jīng)抵扣的增專票,現(xiàn)在購買方由于質(zhì)量問題少給了一部分款項(xiàng),這少付的款項(xiàng)我們需要單獨(dú)開負(fù)數(shù)發(fā)票。對(duì)方開紅字發(fā)票信息表時(shí)應(yīng)該怎么開??jī)?nèi)容是折扣嗎?
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)事,就是我們是銷售方,然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開具了專票,這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對(duì)方還沒有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票賽?
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
公司上個(gè)月購買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
個(gè)人賣給公司的二手車是免稅的嗎?
老師,這筆購買土地的回單怎么入賬呢?
申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛惖囊惨谌街Ц豆咀鲎灾鲌?bào)關(guān)的還原申報(bào)嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報(bào)關(guān)的話是公司做還是第三方?
裝修費(fèi)對(duì)方開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi),給員工的工傷補(bǔ)助金,到底要不要計(jì)提,多個(gè)老師不同說法,我都搞蒙了
企業(yè)平價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個(gè)人,企業(yè)和個(gè)人需要交稅嗎?
審計(jì)稅審報(bào)告在 5月已經(jīng)出了,現(xiàn)在稅局要求整改研發(fā)費(fèi)用,稅審報(bào)告需要重新修改嗎
發(fā)票不開規(guī)格型號(hào)可以嗎!
老師,我用微眾銀行質(zhì)押25萬給銀行,銀行給我開了一份承兌匯票50萬,出票人是我們公司,6月后還,無利息,我公司背書出去,請(qǐng)問這分錄怎么做,謝謝
電商行業(yè)兼職人員怎么處理


賣方堅(jiān)持要收回發(fā)票 說“不然后期查起來我們公司是缺票的”。這話有道理嗎?
你跟他說,專用發(fā)票如果是已經(jīng)抵扣了,不需要收回發(fā)票。