你好!分錄如下: 借:營業(yè)外支出 ? 貸:應(yīng)收賬款
我單位有1萬元應(yīng)收賬款無法收回,之前應(yīng)收賬款一直沒有計(jì)提減值準(zhǔn)備,怎么做賬務(wù)處理?
其他應(yīng)收款之前沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)確定無法收回,怎么做賬
S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備。壞賬長(zhǎng)準(zhǔn)備提取率為3%,2018年初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額24000元。2018年10月將已確認(rèn)無法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理。2018年末應(yīng)收賬款余額120萬元。2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款30000元。2019末應(yīng)收賬款余額為90萬元。要求:作出2018年和2019年所有的會(huì)計(jì)分錄(單位用元表示)(1)(單選題下列各項(xiàng)中,2018年10月S公司的會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是()。A借應(yīng)收賬款12500貸:壞賬準(zhǔn)備12500B借:壞賬準(zhǔn)備12500貸:應(yīng)收賬款12500C借信用減值損失12500貸應(yīng)收賬款12500D借資產(chǎn)減值損失12500貸應(yīng)收賬款12500
應(yīng)收賬款無法收回,沒有計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,直接核銷,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師好,應(yīng)收賬款無法收回,之前未提壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理?
向別的公司借款300萬,每個(gè)月所支付的利息,需要對(duì)方公司開票嗎?
請(qǐng)問,員工地鐵充值發(fā)票可以報(bào)銷做費(fèi)用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報(bào)表,職工薪酬一欄已計(jì)入成本費(fèi)用的和實(shí)際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個(gè)應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因?yàn)?/p>
老師,項(xiàng)目工期是5月開始,項(xiàng)目上6.7月計(jì)提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項(xiàng)目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個(gè)月沖掉在繼續(xù)計(jì)提發(fā)放工資?
老師,請(qǐng)問我收到的發(fā)票比實(shí)際支出的多了幾毛錢,如果我計(jì)入營業(yè)外收入,二級(jí)科目怎么寫呢?
欠工程款,對(duì)方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時(shí),有個(gè)員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個(gè)員工的分錄時(shí),我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報(bào)了個(gè)稅員工必須強(qiáng)制要交納社保費(fèi)嗎
老師,請(qǐng)問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進(jìn)度呀?
不是壞賬準(zhǔn)備嗎
你之前沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備就這樣做分錄
這個(gè)出自哪個(gè)規(guī)定
沒有具體規(guī)定,這種情況會(huì)計(jì)分錄可以這樣做哦