您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè)的是嗎
老師,請問一下我是出口企業(yè)我要怎樣核算出口免稅劃算還是出口退稅劃算呢
老師,做出口的企業(yè)是小規(guī)模還是一般納稅人劃算?
老師你好,請問一下關(guān)于生產(chǎn)出口企業(yè)免抵退稅的問題,出口不是零稅率嗎?那為什么計(jì)算當(dāng)前免抵退稅額時(shí)要減去出口貨物的稅額呢
老師;我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅;稅負(fù)率是按出口當(dāng)月算還是退稅的那個(gè)月算
老師,請問工業(yè)企業(yè)出口退稅,是不是出口免稅,進(jìn)項(xiàng)還可以退
老師,問下銀行開了很多戶口,電子稅局沒有備案有沒有關(guān)系?
老師對(duì)方讓開票 稅收分類計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 名稱是設(shè)備費(fèi) 是否可以這么開呢
你好!請問一下商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用嗎?
有個(gè)問題,比如員工備用金2w,然后來費(fèi)用報(bào)銷18000,公司付了他18000,其中有張發(fā)票5k,他說沖他的備用金,意思現(xiàn)在備用金15000,可以這樣嗎,總感覺有點(diǎn)奇怪
老師你好,請教一下,我是現(xiàn)代服務(wù)做設(shè)計(jì)及監(jiān)理公司,因有好幾筆設(shè)計(jì)費(fèi)及監(jiān)理費(fèi)已經(jīng)6年多,對(duì)方說不給了因鄉(xiāng)村村干部換了好幾屆,大家都不管,象這種呆賬作為實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的如何處理這種死賬呀
老師,我想問下收入需要領(lǐng)導(dǎo)簽字么
老師,這個(gè)技術(shù)服務(wù)內(nèi)容,發(fā)票是*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)還是*研發(fā)和技術(shù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
珠寶行業(yè),舊金換新金如何開票,具體
老師,公司名下的房產(chǎn)賣給股東,那公司及股東分別要繳納哪些稅?
老師,如果前期開發(fā)票稅率選錯(cuò)了,現(xiàn)在sw要求補(bǔ)稅,這個(gè)要怎么去申報(bào)?重新開發(fā)票嗎
是的,生產(chǎn)企業(yè)的,剛成立的,不知道怎樣核算
生產(chǎn)型出口企業(yè)是出口是免稅的,然后出口到可以退稅,您有內(nèi)銷要交稅的,可以抵減應(yīng)退的稅款,不一定是絕對(duì)的交稅或退稅
但是如果我進(jìn)項(xiàng)不夠的話,就算申請退稅,有可能進(jìn)項(xiàng)多出銷項(xiàng)一點(diǎn)而已,那退的稅不多,而又要根據(jù)免抵稅額交地稅,那地稅可能交的比退稅還多,那豈不是不劃算
不會(huì)出現(xiàn)這種的,您的進(jìn)項(xiàng)少,該交還是需要叫,這樣沒有留抵對(duì)情況下是沒有退稅的
我的意思是說有留抵,留的不多,所以退的不多,生產(chǎn)出口企業(yè)不是免的是增值稅嗎?但地稅不是還要交的嗎?進(jìn)項(xiàng)不是根據(jù)免抵稅額的5%,3%,2%去交附加稅嗎?免抵退稅額-退稅額=免抵稅額,而退稅額少,那免抵稅額不就是多了嗎?那交的地稅不就是相對(duì)應(yīng)多了嗎
您說的是附加稅的是吧,附加稅的免抵的是需要交的
所以說如果進(jìn)項(xiàng)不是很多的時(shí)候我們是不是建議老板做免稅好點(diǎn),免稅的話是不是就不用交城市建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,只需要交印花稅就好了是嗎?那這種情況下的話是不是就申請免稅會(huì)比申請退稅劃算呢
但是您是生產(chǎn)型企業(yè)的,免抵的是正常的
所以我這個(gè)跟老板說申請免稅不是更劃算點(diǎn)嗎
是的,有退稅最好是退稅,不能退稅也沒有辦法