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老師,請問一下我是出口企業(yè)我要怎樣核算出口免稅劃算還是出口退稅劃算呢

2020-11-16 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-16 22:42

您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè)的是嗎

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快賬用戶7477 追問 2020-11-17 07:32

是的,生產(chǎn)企業(yè)的,剛成立的,不知道怎樣核算

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齊紅老師 解答 2020-11-17 12:03

生產(chǎn)型出口企業(yè)是出口是免稅的,然后出口到可以退稅,您有內(nèi)銷要交稅的,可以抵減應(yīng)退的稅款,不一定是絕對(duì)的交稅或退稅

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快賬用戶7477 追問 2020-11-17 12:24

但是如果我進(jìn)項(xiàng)不夠的話,就算申請退稅,有可能進(jìn)項(xiàng)多出銷項(xiàng)一點(diǎn)而已,那退的稅不多,而又要根據(jù)免抵稅額交地稅,那地稅可能交的比退稅還多,那豈不是不劃算

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齊紅老師 解答 2020-11-17 12:50

不會(huì)出現(xiàn)這種的,您的進(jìn)項(xiàng)少,該交還是需要叫,這樣沒有留抵對(duì)情況下是沒有退稅的

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快賬用戶7477 追問 2020-11-17 13:08

我的意思是說有留抵,留的不多,所以退的不多,生產(chǎn)出口企業(yè)不是免的是增值稅嗎?但地稅不是還要交的嗎?進(jìn)項(xiàng)不是根據(jù)免抵稅額的5%,3%,2%去交附加稅嗎?免抵退稅額-退稅額=免抵稅額,而退稅額少,那免抵稅額不就是多了嗎?那交的地稅不就是相對(duì)應(yīng)多了嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-17 13:28

您說的是附加稅的是吧,附加稅的免抵的是需要交的

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快賬用戶7477 追問 2020-11-17 13:46

所以說如果進(jìn)項(xiàng)不是很多的時(shí)候我們是不是建議老板做免稅好點(diǎn),免稅的話是不是就不用交城市建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,只需要交印花稅就好了是嗎?那這種情況下的話是不是就申請免稅會(huì)比申請退稅劃算呢

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齊紅老師 解答 2020-11-17 16:41

但是您是生產(chǎn)型企業(yè)的,免抵的是正常的

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快賬用戶7477 追問 2020-11-17 17:08

所以我這個(gè)跟老板說申請免稅不是更劃算點(diǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-17 18:08

是的,有退稅最好是退稅,不能退稅也沒有辦法

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您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè)的是嗎
2020-11-16
尊敬的學(xué)員您好,在會(huì)計(jì)核算上,增值稅的應(yīng)納稅額--應(yīng)納增值稅和出口貨物退稅所用的科目應(yīng)是一致的,內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)和出口貨物的進(jìn)項(xiàng),在以往實(shí)行"先征后退"政策時(shí),稅務(wù)部門可能會(huì)要求出口企業(yè)將二者進(jìn)行分?jǐn)?而到了"免抵退"方式中,就無須劃分哪些材料是用于出口貨物,哪些是用于內(nèi)銷貨物了;只要是企業(yè)合乎規(guī)定的進(jìn)項(xiàng),在申報(bào)納稅時(shí)全部都反應(yīng)在當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中并已經(jīng)抵扣了.
2022-10-29
你好 “外貿(mào)企業(yè)的出口退稅計(jì)算:應(yīng)退稅額=外貿(mào)收購不含增值稅購進(jìn)金額×退稅率。
2024-04-01
學(xué)員朋友您好,對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,稅負(fù)率通常是按照退稅的那1個(gè)月來計(jì)算的。具體來說,稅負(fù)率是指生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的稅款占其銷售額的比例,通常用于評(píng)估企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)情況。在出口退稅的情況下,稅負(fù)率是指生產(chǎn)企業(yè)出口產(chǎn)品所獲得的退稅金額與其銷售額的比例。由于出口退稅政策旨在鼓勵(lì)企業(yè)出口,因此生產(chǎn)企業(yè)通常可以在出口后退稅,這意味著稅負(fù)率的計(jì)算時(shí)間點(diǎn)通常是在退稅的那個(gè)月。
2024-01-08
你好! 這個(gè)要根據(jù)公司的業(yè)務(wù)來確定的,小規(guī)??隙▋?yōu)惠多一點(diǎn),但是銷售額達(dá)到一定比例是需要轉(zhuǎn)成一般納稅人的。
2021-12-01
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