學(xué)員朋友您好,對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,稅負(fù)率通常是按照退稅的那1個(gè)月來(lái)計(jì)算的。具體來(lái)說(shuō),稅負(fù)率是指生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的稅款占其銷(xiāo)售額的比例,通常用于評(píng)估企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)情況。在出口退稅的情況下,稅負(fù)率是指生產(chǎn)企業(yè)出口產(chǎn)品所獲得的退稅金額與其銷(xiāo)售額的比例。由于出口退稅政策旨在鼓勵(lì)企業(yè)出口,因此生產(chǎn)企業(yè)通??梢栽诔隹诤笸硕?,這意味著稅負(fù)率的計(jì)算時(shí)間點(diǎn)通常是在退稅的那個(gè)月。

生產(chǎn)型出口企業(yè)計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額:是指當(dāng)月開(kāi)具的出口發(fā)票銷(xiāo)售額,還是申報(bào)出口的銷(xiāo)售額
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開(kāi)具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷(xiāo),怎么計(jì)算增值稅的稅負(fù)呢?
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開(kāi)具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷(xiāo),怎么計(jì)算增值稅的稅負(fù)呢?
老師;我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅;稅負(fù)率是按出口當(dāng)月算還是退稅的那個(gè)月算
老師,這個(gè)出口退稅的金額是怎么算出來(lái)的呢?按當(dāng)月出口銷(xiāo)售額乘以退稅率,還是按當(dāng)月申報(bào)了出口退稅成功的確定的退稅款?
你好,我去年出境給出境容易勸返,說(shuō)不能出境,原因是身份證10年前被人注冊(cè)法人代表,經(jīng)查公司這家已注銷(xiāo)多年,我跑當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管局要求注銷(xiāo),現(xiàn)已注銷(xiāo),今天海關(guān)還是不能給我出境,請(qǐng)問(wèn)在如何在海關(guān)部門(mén)注銷(xiāo),可以在網(wǎng)上海關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)嗎,
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是個(gè)體戶,要不要申報(bào)全鏈通的?
老師,我是一般納稅人,買(mǎi)賣(mài)合同印花稅稅率多少
老師,餐飲公司,買(mǎi)菜品啥得,必須要發(fā)票嗎才能入成本嗎
季報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅少報(bào)了幾百塊錢(qián)怎么辦,這個(gè)季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了
老師你好,我這個(gè)增票沒(méi)有成功是什么情況啊
老師,開(kāi)出去的專(zhuān)票,銀行賬號(hào),地址沒(méi)填可以嗎?
老您,您好,亞馬遜開(kāi)店鋪銷(xiāo)售收入有發(fā)票嗎?
建筑掛靠公司,掛靠公司要交資源稅,殘保金,工會(huì)經(jīng)費(fèi)?這都是按什么來(lái)交
老師您好,這個(gè)月報(bào)稅期截止到10.27號(hào),有個(gè)公司臨時(shí)讓我做賬,明天將單據(jù)快遞過(guò)來(lái),怎么操作呢,補(bǔ)申報(bào)有什么影響嗎


那要是幾個(gè)月合在一起退稅稅負(fù)率不是很高了
同學(xué)您好,這個(gè)建議退稅所屬月份分別計(jì)算,算實(shí)際支付的稅都減對(duì)應(yīng)月的退稅
那就是按出口當(dāng)月算了
同學(xué)您好,可以退的先減掉就是當(dāng)月,退回后再算就是退稅月的,至于一次退幾個(gè)月的應(yīng)當(dāng)及時(shí)退稅,不可積壓一起,對(duì)企業(yè)不利
我們是當(dāng)月出口,開(kāi)票申報(bào)了,進(jìn)項(xiàng)不夠,偶爾后面兩個(gè)月合并一起退稅,
有些單據(jù)不齊,要等齊了才能退
同學(xué)您好, 這種也行的,這種情況也可以
所以不知道怎么算稅負(fù)率了
同學(xué)您好,一般是退稅后再算,不要糾結(jié),一個(gè)年度下來(lái)差異都不大的