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我剛接手一家小規(guī)模公司,上手會計(jì)以前在行政單位工作,他核算收入的分錄:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入,收入就是價稅合計(jì),稅金沒有單獨(dú)核算,2020年1月至10月的賬都是他處理,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?

2020-11-16 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-16 18:44

您好,您的調(diào)整分錄,貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶5894 追問 2020-11-16 19:08

分錄我知道,2020年已經(jīng)申報了三個季度,每個季度都沒超過30萬

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齊紅老師 解答 2020-11-16 19:10

您好,那您的處理是在計(jì)提增值稅的基礎(chǔ)上,再補(bǔ)充一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸其他收益,

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您好,您的調(diào)整分錄,貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-11-16
同學(xué)您好。6月已經(jīng)收到錢,則:借:銀行存款 貸:應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)繳財(cái)政款。8月收到發(fā)票時,附在6月份的賬上,作為附件,可以不確認(rèn)收入。本身不屬于您們單位的,只是一筆過手錢。 2.上交財(cái)政局 借:應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款
2021-06-24
同學(xué),您好,容老師仔細(xì)看看。
2022-02-10
您好,2020年12月 借:主營業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi),2022年也 計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本,這些分錄要紅沖了 借:未分配利潤(負(fù)),貸:銀行存款(負(fù)) 再:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 計(jì)算各年折舊,不是2024年的折舊 借:未分配利潤,貸:累計(jì)折舊 同時更正申報2020.2021.2022.2023年的年報和所得稅匯繳申報表。
2024-08-07
您好,賬好調(diào)的分錄紅沖,借:主營業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi)(負(fù)),貸:銀行存款(負(fù)), 再借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 補(bǔ)折舊 借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 上面分錄損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 分錄都是做在24年賬套里的
2024-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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