還補(bǔ)了1萬(wàn)前幾個(gè)月的專系?什么意思
老師我本月全部收入2萬(wàn)無票收入,還補(bǔ)了1萬(wàn)前幾個(gè)月的專系,現(xiàn)在印花稅我要怎樣填報(bào)
老師,我們之前有幾個(gè)月沒開票,申報(bào)的時(shí)候在未開票哪里10萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)月全部補(bǔ)開了開了11萬(wàn),在未開票哪里填了-11萬(wàn),為啥申報(bào)表還能過去呢?那多開的這1萬(wàn)系統(tǒng)不提示嗎??
老師好,求助一下,我一月份開的專票已經(jīng)計(jì)入收入,二月份發(fā)現(xiàn)一月份專票多開了35萬(wàn),二月份又做了沖紅35萬(wàn),但是我二月份實(shí)際開的專票2萬(wàn)元,這種情況我印花稅怎么填寫呢
小規(guī)模納稅人,做電商的,之前幾個(gè)月沒有請(qǐng)會(huì)計(jì),自己直接填了數(shù)據(jù)申報(bào)了,現(xiàn)在我接手從1月份補(bǔ)賬,我發(fā)現(xiàn)他們公司有一些無票收入,是直接從對(duì)公賬戶走的,那這樣的話是不是要把這部分收入填入申報(bào)表啊,但是之前的申報(bào)并沒有填,現(xiàn)在怎么辦
請(qǐng)問,因?yàn)橹岸悇?wù)系統(tǒng)好像沒核有印花,就一直沒申報(bào),現(xiàn)在系統(tǒng)出了新版本,我看到有印花稅了,現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)1-3月的,就按1-3月收到的全部進(jìn)項(xiàng)票和開出的全部銷項(xiàng)票申報(bào)印花可以吧?
老師 客戶退貨到不良倉(cāng) 不良倉(cāng)修好了需要入庫(kù)成品倉(cāng)再出庫(kù)嗎
老師您好!請(qǐng)問一般納稅人跨省建筑安裝,沒有在外省預(yù)繳稅款,在本地上月開了外經(jīng)證并開了票,這月并繳了款.這需要在外地補(bǔ)繳嗎?
老師你好,公司有出差的加油票,可以做賬報(bào)銷嗎?到時(shí)不用調(diào)增吧。公司沒簽公車租賃合同。
有塊土地是3年出租27年出讓,請(qǐng)問土地使用稅什么時(shí)間開始繳納
買來的公司前期資產(chǎn)負(fù)債表余額比較大,對(duì)方?jīng)]有交接賬,現(xiàn)在只能在系統(tǒng)查到報(bào)表,這種情況下以期初數(shù)為0,只做后面的業(yè)務(wù),出來資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)和前期的數(shù)合并數(shù)據(jù)后再申報(bào)可以嗎
老師,求計(jì)提支付社保的分錄
公司購(gòu)買了社保,沒有報(bào)工資,退休能領(lǐng)到錢嗎
老師,減資流程已經(jīng)走完,在國(guó)家信用公示系統(tǒng),填寫股東及出資信息后沒有公示,怎么辦
多繳納殘疾人就業(yè)保障金對(duì)企業(yè)稅收有利嗎
老師,我們公司一般戶收到一筆保理收款50000(開票回款),然后轉(zhuǎn)到公司基本戶上,請(qǐng)問一下會(huì)計(jì)分錄怎么做?
就是前幾個(gè)月購(gòu)了貨,沒要票,這個(gè)月票補(bǔ)開,要專票,但是沒有購(gòu)貨
之前我已經(jīng)做過無票申報(bào)了,這次印花稅我要怎么報(bào),只報(bào)2萬(wàn)一1萬(wàn)還是要2萬(wàn)全報(bào)
還是報(bào)補(bǔ)的1萬(wàn)+實(shí)際本月的2萬(wàn)共3萬(wàn)
同學(xué),你好,只申報(bào)差額就可以了。
意思就是1萬(wàn)對(duì)不對(duì)老師
同學(xué),你好,只按1萬(wàn)做計(jì)提就可以了。
老師我是直接申報(bào)了
同學(xué),你好,可以申報(bào)的。
老師就是申報(bào)最后的不含稅差額對(duì)不對(duì)
同學(xué),你好,對(duì)著了。同學(xué)
老師是不是填576358.71這個(gè)數(shù)
同學(xué),是的,按這個(gè)數(shù)據(jù)走就可以了。
同學(xué),不對(duì)呀,你第一列是開票的,開的以前的,第三塊,你是把以前的減了,但你當(dāng)月應(yīng)該有收入的, 如當(dāng)月是8萬(wàn)實(shí)際的未開票收入,你要做開票收入以前的2萬(wàn),所以第一塊你寫了2萬(wàn),第二塊你寫了8萬(wàn)-2萬(wàn)=6萬(wàn),但實(shí)際當(dāng)月你還是8萬(wàn),應(yīng)該是合計(jì)數(shù)據(jù)。
那老師是說我數(shù)據(jù)不對(duì)嗎
首先當(dāng)月正常的都填寫完以后, 你未開票收入要開票是以前的,這個(gè)金額是2萬(wàn)的話,開票那兒要增加2萬(wàn),未開票這兒要減少2萬(wàn),所以總數(shù)是不變的。
這個(gè)是剛才我請(qǐng)教甘老師填的
你不是說問繳印花稅的依據(jù)嗎,我不是說你的數(shù)據(jù)錯(cuò)了,我是說你計(jì)提印花稅的依據(jù)是全部的838181。
我本月實(shí)際數(shù)應(yīng)該是838181.72這個(gè),那我印花稅該填哪個(gè)老師
同學(xué),你好,838181.72,應(yīng)該是這個(gè)數(shù)據(jù)。
好的謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。