印花稅是按照購銷合同的金額。

老師 你好 我想問一下 我們是小規(guī)模 我一月份開了20幾萬(不含稅收入)2月份開了幾萬 超過了30萬元 三月份開了專票20幾萬 請問我季報(bào)怎么繳稅 分別繳納多少
老師,就是我一月份開的專票八張,二月份需要沖紅,但是呢我們領(lǐng)發(fā)票的張數(shù)只有十張,這個(gè)月又領(lǐng)了發(fā)票了,就不能再領(lǐng)發(fā)票開負(fù)數(shù)發(fā)票了,怎么辦呢
我2020年11月份的時(shí)候錯(cuò)開了1張6萬多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯(cuò)開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時(shí)候記收入了,這個(gè)月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
老師好,求助一下,我一月份開的專票已經(jīng)計(jì)入收入,二月份發(fā)現(xiàn)一月份專票多開了35萬,二月份又做了沖紅35萬,但是我二月份實(shí)際開的專票2萬元,這種情況我印花稅怎么填寫呢
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師您好,我們單位是賣車的,前期那會把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,別都放了庫存里邊了,現(xiàn)在庫存該怎么消化,有哪些途徑可以避點(diǎn)稅
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邀請卡+信封開票開什么類目
老師購房合同的印花稅是多少
找郭老師回答問題 我是房地產(chǎn)開發(fā)的 我的售樓部是自己的商鋪裝修 自用的房產(chǎn) 這個(gè)房產(chǎn)預(yù)估是100萬 我一個(gè)月需要繳納多少房產(chǎn)稅 可以把步驟寫詳細(xì)點(diǎn)嗎
亞馬遜,跨境電商,店鋪的收入是到個(gè)人連連卡,怎樣提到對公賬戶
有哪位老師給個(gè)好的方案,有一臺設(shè)備沒有發(fā)票,2017年購入,沒有入賬,也沒有折舊?,F(xiàn)在還是沒有發(fā)票,讓入賬,如何做賬務(wù)處理?
有哪位老師給個(gè)好的方案,有一臺設(shè)備沒有發(fā)票,2017年購入,沒有入賬,也沒有折舊。現(xiàn)在還是沒有發(fā)票,讓入賬,如何做賬務(wù)處理?
我們有銷售員工邀請客戶參加會議,然后員工有餐補(bǔ),開發(fā)票入什么費(fèi)用?其中會議的費(fèi)用是不走銷售員工入職的那個(gè)公司的。
找郭老師回答問題 老師 我是房地產(chǎn)開發(fā)的 目前我需要房產(chǎn)稅的信息 1:我的商鋪出租,租金是3000元/月,目前收了10個(gè)月租金3萬,我需要繳納多少房產(chǎn)稅 ?老師寫詳細(xì)點(diǎn) 我是月度繳納房產(chǎn)稅的 我一個(gè)月需要繳納多少房產(chǎn)稅


老師我舉例說一下,比如我一月份合同上是15萬,可以開票開了50萬,那么我一月份報(bào)印花稅就應(yīng)該按15萬報(bào),對嗎老師,多出來的部分會不會被稅務(wù)查呢
就是開票錯(cuò)了
多出來的沒有報(bào),有一定的風(fēng)險(xiǎn) 和你的收入有差異,稅務(wù)可能會預(yù)警。
。建議印花稅按實(shí)際申報(bào),因?yàn)橛』ǘ惗惪钌?,滯納金多。
那怎么解決穩(wěn)妥點(diǎn)呢
二月份我沖紅了一月份的收入35萬,二月份的收入就是負(fù)數(shù)了,二月份印花稅怎么填報(bào)呢
印花稅是簽訂合同就交,沒有合同就按你稅務(wù)局要求的交。
這種情款是不是要跟稅務(wù)溝通一下
建議您和稅務(wù)局溝通一下,避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)。