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老師好,求助一下,我一月份開的專票已經(jīng)計(jì)入收入,二月份發(fā)現(xiàn)一月份專票多開了35萬,二月份又做了沖紅35萬,但是我二月份實(shí)際開的專票2萬元,這種情況我印花稅怎么填寫呢

2022-02-12 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-12 17:25

印花稅是按照購銷合同的金額。

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快賬用戶9517 追問 2022-02-12 17:31

老師我舉例說一下,比如我一月份合同上是15萬,可以開票開了50萬,那么我一月份報(bào)印花稅就應(yīng)該按15萬報(bào),對嗎老師,多出來的部分會不會被稅務(wù)查呢

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快賬用戶9517 追問 2022-02-12 17:31

就是開票錯了

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齊紅老師 解答 2022-02-12 17:33

多出來的沒有報(bào),有一定的風(fēng)險 和你的收入有差異,稅務(wù)可能會預(yù)警。

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齊紅老師 解答 2022-02-12 17:34

。建議印花稅按實(shí)際申報(bào),因?yàn)橛』ǘ惗惪钌?,滯納金多。

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快賬用戶9517 追問 2022-02-12 17:34

那怎么解決穩(wěn)妥點(diǎn)呢

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快賬用戶9517 追問 2022-02-12 17:35

二月份我沖紅了一月份的收入35萬,二月份的收入就是負(fù)數(shù)了,二月份印花稅怎么填報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2022-02-12 17:36

印花稅是簽訂合同就交,沒有合同就按你稅務(wù)局要求的交。

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快賬用戶9517 追問 2022-02-12 17:40

這種情款是不是要跟稅務(wù)溝通一下

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齊紅老師 解答 2022-02-12 17:40

建議您和稅務(wù)局溝通一下,避免不必要的風(fēng)險。

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印花稅是按照購銷合同的金額。
2022-02-12
你好,同學(xué)。 沖紅的10萬做負(fù)數(shù)收入,重新開的按正數(shù)處理,不交稅的
2020-12-25
你好 稅率開的多少的
2020-08-18
那就先不紅沖 下個月在做
2021-02-05
你好,正在解答中請稍等。
2023-04-09
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