印花稅是按照購銷合同的金額。
老師 你好 我想問一下 我們是小規(guī)模 我一月份開了20幾萬(不含稅收入)2月份開了幾萬 超過了30萬元 三月份開了專票20幾萬 請問我季報(bào)怎么繳稅 分別繳納多少
老師,就是我一月份開的專票八張,二月份需要沖紅,但是呢我們領(lǐng)發(fā)票的張數(shù)只有十張,這個月又領(lǐng)了發(fā)票了,就不能再領(lǐng)發(fā)票開負(fù)數(shù)發(fā)票了,怎么辦呢
我2020年11月份的時候錯開了1張6萬多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時候記收入了,這個月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
老師好,求助一下,我一月份開的專票已經(jīng)計(jì)入收入,二月份發(fā)現(xiàn)一月份專票多開了35萬,二月份又做了沖紅35萬,但是我二月份實(shí)際開的專票2萬元,這種情況我印花稅怎么填寫呢
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個月申報(bào)的時候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師,供電局的貸方余額怎么消掉
老師,我們沒有在稅務(wù)局登記,辦公室長期工作人員發(fā)工資需要去稅務(wù)局開發(fā)票嗎?
你好 老師 公允價值變動為什么不是52*7-50*6.9=19呢
我們公司更換法定代表人,前提的協(xié)議是財(cái)務(wù)不更換出納人員?,F(xiàn)法定代表人更換好后就把銀行的U盾全換了,也不肯交。有什么辦法罷免嗎,大股東的是之前的法定代表人,占比56.2%,能直接開股東會罷免他的職務(wù)嗎?
2月份公司的發(fā)票開錯了開給法人可以抵成本,怎么作廢
老師,收到稅務(wù)那邊的短信,這個我需要做變更嗎?沒有做變更會有影響嗎?
請問EXW成交方式下1萬美金,雜費(fèi)700人民幣,出口發(fā)票備注:出口銷售總額1萬,幣種美元,EXW價1萬,雜費(fèi)700元人民幣(買方承擔(dān)),再是合同號匯率可以嗎,是不是沒有特別要求就這樣可以嗎?
北京增值稅申報(bào),過了申報(bào)期更正申報(bào)需要補(bǔ)交稅款,之前勾選進(jìn)項(xiàng)需要取消重新勾選,操作步驟
老師,這道題為什么答案選擇C,收入按成本履約進(jìn)度確認(rèn)時,為什么先減去5000,然后又再加上5000?
售賣消防器材小規(guī)模公司可以開一個點(diǎn)的的普票嗎?
老師我舉例說一下,比如我一月份合同上是15萬,可以開票開了50萬,那么我一月份報(bào)印花稅就應(yīng)該按15萬報(bào),對嗎老師,多出來的部分會不會被稅務(wù)查呢
就是開票錯了
多出來的沒有報(bào),有一定的風(fēng)險 和你的收入有差異,稅務(wù)可能會預(yù)警。
。建議印花稅按實(shí)際申報(bào),因?yàn)橛』ǘ惗惪钌?,滯納金多。
那怎么解決穩(wěn)妥點(diǎn)呢
二月份我沖紅了一月份的收入35萬,二月份的收入就是負(fù)數(shù)了,二月份印花稅怎么填報(bào)呢
印花稅是簽訂合同就交,沒有合同就按你稅務(wù)局要求的交。
這種情款是不是要跟稅務(wù)溝通一下
建議您和稅務(wù)局溝通一下,避免不必要的風(fēng)險。