你好? ? ? ?支付給個(gè)人是支付方企業(yè)代扣代繳個(gè)稅的? ? 這個(gè)是需要交納的 。? 你可以先給個(gè)人預(yù)繳了。? 如果個(gè)人比如有 專項(xiàng)扣除? ?這些可以填寫好 次年匯算 多退少補(bǔ)的??
計(jì)提工資是計(jì)提實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會(huì)部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
老師,比如說個(gè)人一個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬2300元,企業(yè)給他代繳個(gè)稅300元,那他的實(shí)發(fā)工資是多少?2300還是2000?
你好? ? 實(shí)際發(fā)的話 就是2300 -300 來 發(fā)? 發(fā)2000.? ? ? ?你要是發(fā)2300 了 你就承擔(dān)個(gè)稅了。? 這個(gè)是 他個(gè)人承擔(dān)個(gè)稅 就得在2300里面減去。? ? ?
意思是勞務(wù)報(bào)酬300元個(gè)稅,先由企業(yè)為其承擔(dān),然后再從個(gè)人工資里扣除是嗎
?你好 只是企業(yè)作為代扣代繳給稅務(wù)局而已 。 最終是個(gè)人承擔(dān)? 是的? ? ?
那老師我之前就是企業(yè)給代扣代繳了勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅,但是并沒有從個(gè)人工資里扣個(gè)稅,意思是企業(yè)代其承擔(dān)了個(gè)稅,但是個(gè)人并沒有從工資里扣除掉。這種情況怎么辦啊
你好? ?那你們就得自己承擔(dān)做營業(yè)外支出處理 。? ??
具體分錄怎么做?還有個(gè)人沒扣他的個(gè)稅怎么處理啊
借營業(yè)外支出-個(gè)稅支出貸銀行存款? ?
我們?yōu)槠鋲|付的個(gè)稅,他以什么方式還給企業(yè)?
你好? ?可以 現(xiàn)金或者? ?個(gè)人卡 轉(zhuǎn)到公司賬戶 還回來。? ?
老師,個(gè)人把個(gè)稅的錢還給公司,那公司應(yīng)該怎么做分錄
你繳納做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款? 退回給公司 :借銀行存款? 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅