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老師,請問一下利息收入可以這樣做分錄的嘛?我按前會(huì)計(jì)的來做。我以前做借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入。應(yīng)該是一樣的吧

老師,請問一下利息收入可以這樣做分錄的嘛?我按前會(huì)計(jì)的來做。我以前做借銀行存款  貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入。應(yīng)該是一樣的吧
2020-11-16 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-16 15:31

利息收入要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入科目的

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快賬用戶8078 追問 2020-11-16 15:37

利息費(fèi)用借方負(fù)數(shù)不就是貸方嘛

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齊紅老師 解答 2020-11-16 15:40

是的,要用借方負(fù)數(shù)顯示的

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快賬用戶8078 追問 2020-11-16 15:43

所以我不用設(shè)置利息收入科目了。直接這樣了

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齊紅老師 解答 2020-11-16 15:45

你有發(fā)生,就是要設(shè)置這個(gè)二級明細(xì)科目啊

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快賬用戶8078 追問 2020-11-16 15:57

原來會(huì)計(jì)用利息費(fèi)用借方負(fù)數(shù)科目了。

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齊紅老師 解答 2020-11-16 15:57

費(fèi)用的減少,都要用借方負(fù)數(shù)顯示的

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快賬用戶8078 追問 2020-11-16 15:58

老師,預(yù)收賬款一直沒有銀行收款的憑證,以前會(huì)計(jì)是借庫存現(xiàn)金,貸預(yù)收賬款的,然后我現(xiàn)在像她之前預(yù)收充應(yīng)收,沒有原始憑證可以吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 15:58

應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款對抵,可以不用原始憑證的

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快賬用戶8078 追問 2020-11-16 16:03

那就好,我也是一直不放的,我就是看見原來那個(gè)寫收據(jù)放后面,還寫上了老板私人卡的銀行名字。

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快賬用戶8078 追問 2020-11-16 16:03

庫存現(xiàn)金 沖應(yīng)收不放原始憑證也可以吧

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齊紅老師 解答 2020-11-16 16:03

這種沒必要放附件

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快賬用戶8078 追問 2020-11-16 16:05

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2020-11-16 16:08

好的,客氣,幫到你就好

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利息收入要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入科目的
2020-11-16
您好,是借方紅字,否則不平
2022-04-08
不對哦。正確的分錄應(yīng)該是:借:銀行存款6.16 貸:應(yīng)收利息/短期借款-利息調(diào)整 6.16。如果是收到的定期存款利息,可能還需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整其他科目。
2024-09-16
沒錯(cuò),會(huì)計(jì)分錄就是這么做的
2021-06-29
你好,你做借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)做這一個(gè)。
2023-05-13
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