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小規(guī)模納稅人得到了季末繳納增值稅的時(shí)候,才能算出銷售額,才能知道是否符合小于30萬免稅優(yōu)惠,那么我平時(shí)計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候,稅費(fèi)照樣提,到了月末分錄,怎么處理?

2020-11-16 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-16 13:45

您好 您的意思是增值稅免稅 但是您計(jì)提了 對(duì)么

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快賬用戶9155 追問 2020-11-16 13:47

對(duì),是的,因?yàn)橹安恢朗欠厦舛惖模?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 13:48

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶9155 追問 2020-11-16 13:48

那不是會(huì)增加企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 13:50

是會(huì)增加企業(yè)所得稅啊

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快賬用戶9155 追問 2020-11-16 13:51

怎么樣避免呢?避免不了是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-16 13:52

這個(gè)避免不了的啊

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您好 您的意思是增值稅免稅 但是您計(jì)提了 對(duì)么
2020-11-16
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-03-29
你好?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的余額都是那些細(xì)項(xiàng),金額多少
2021-03-30
不管知不知道,都需要做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。如果不需要繳稅的,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。借銀行放款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 10月份繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸、銀行存款。
2024-10-17
增值稅計(jì)提的是3742.6元。 你這個(gè)做啥分錄,增值稅沒有計(jì)提只有根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),所得稅這個(gè)多做借所得稅費(fèi)用?2562.62-2697.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,2562.62-2697.5?
2021-03-29
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