同學(xué),你好,應(yīng)該是要本年累計發(fā)生額的,要不利潤表出不來本年累計數(shù)據(jù)
你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎?有點懵,請老師指教
老師,剛接手的公司,很多科目沒有期末余額了,我還要把累計本年的發(fā)生額錄入嗎?如果不錄入的話,我接著做后面的賬,那像利潤表這些,我的收入不就統(tǒng)一不到整年的嗎?這樣可以的嗎?
郭老師您好,我們接了個新公司的賬,有8月的科目余額表,我建賬就從9月開始,把科余表期末數(shù)錄在我建賬9月的期初余額里就可以,對嗎?年初、本年累計借方、本年累計貸方不用管,也就是錄有期末數(shù)的,錄在我的期初余額里,對嗎?還是應(yīng)該怎樣郭老師?
老師,年中建賬時,本年累計數(shù)借貸有差額。 我看大家都說如果期末無余額的科目不用錄入本年累計數(shù)借貸方,可是比如,應(yīng)收賬款年初借方300,本年累計貸方300,期末無余額。這種不用錄入嗎?不錄入本年累計那不本年累計就不相等了?
老師您好,我想問下,我們是半路接到上個公司做到2023.3月的賬,我接下來從4月開始做賬,我想問下我錄入系統(tǒng)是看科目余額的期末余額錄入到我系統(tǒng)的期初余額就好了嗎?我想如果這樣一季度發(fā)生的收入成本也就沒有了吧
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財政補貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎