同學(xué)你好 交所得稅 按照差額交 印花稅,按照結(jié)算金額交,萬(wàn)分之五

以前的會(huì)計(jì)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個(gè)余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個(gè)余額該怎么做?查賬不可能了,時(shí)間很久了,查不到,找不到根源
老師,以前年度有過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在找不到協(xié)議書了,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有交稅,現(xiàn)在稅局查出來(lái)了,該怎么交稅?
老師房產(chǎn)稅土地使用稅之前我司沒(méi)有交過(guò),現(xiàn)在稅務(wù)局排查到了,讓交稅,請(qǐng)問(wèn)這怎么個(gè)交法?
老師好,股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,我是受讓方,后來(lái)發(fā)現(xiàn)原來(lái)賬上有一塊地沒(méi)有做在賬上,評(píng)估時(shí)也沒(méi)有做,原股東交個(gè)稅稅局審核時(shí)發(fā)現(xiàn),就按稅局審核金額交了稅,轉(zhuǎn)讓價(jià)就按稅局審核金額辦理了工商。請(qǐng)問(wèn)這塊地現(xiàn)在怎么入賬?
老師,我們6年前做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,在工商做了變更,但是由于當(dāng)時(shí)經(jīng)辦人員不懂,就沒(méi)有做稅務(wù)變更,所以當(dāng)時(shí)也沒(méi)有交納個(gè)稅?,F(xiàn)在我們想做新的股權(quán)變更,稅務(wù)局要求我們把之前的稅補(bǔ)了才能做新的變更。這個(gè)可以適用稅收征管法,超過(guò)5年,稅務(wù)局不得追征,然后不交這個(gè)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問(wèn)題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個(gè)其他應(yīng)付款沖多了?!繂?wèn)題是當(dāng)時(shí)的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個(gè)工程需要用自動(dòng)履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時(shí)候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對(duì)方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機(jī)械租賃還是開什么項(xiàng)目?
申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對(duì)不上怎么辦


老師,差額怎么算?因?yàn)闆](méi)有轉(zhuǎn)讓價(jià)格,按照公司凈資產(chǎn)算嗎?
評(píng)估的公允價(jià)值 與凈資產(chǎn)之間的差額
老師,除了補(bǔ)稅以外還要交滯納金嗎?
是的,因?yàn)槎惪畹乃鶎倨诓皇钱?dāng)前