同學(xué)你好 交所得稅 按照差額交 印花稅,按照結(jié)算金額交,萬分之五
以前的會計銷項稅和進項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時間很久了,查不到,找不到根源
老師,以前年度有過股權(quán)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在找不到協(xié)議書了,當(dāng)時也沒有交稅,現(xiàn)在稅局查出來了,該怎么交稅?
老師房產(chǎn)稅土地使用稅之前我司沒有交過,現(xiàn)在稅務(wù)局排查到了,讓交稅,請問這怎么個交法?
老師好,股權(quán)溢價轉(zhuǎn)讓,我是受讓方,后來發(fā)現(xiàn)原來賬上有一塊地沒有做在賬上,評估時也沒有做,原股東交個稅稅局審核時發(fā)現(xiàn),就按稅局審核金額交了稅,轉(zhuǎn)讓價就按稅局審核金額辦理了工商。請問這塊地現(xiàn)在怎么入賬?
老師,我們6年前做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,在工商做了變更,但是由于當(dāng)時經(jīng)辦人員不懂,就沒有做稅務(wù)變更,所以當(dāng)時也沒有交納個稅?,F(xiàn)在我們想做新的股權(quán)變更,稅務(wù)局要求我們把之前的稅補了才能做新的變更。這個可以適用稅收征管法,超過5年,稅務(wù)局不得追征,然后不交這個個稅嗎?
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當(dāng)中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師,差額怎么算?因為沒有轉(zhuǎn)讓價格,按照公司凈資產(chǎn)算嗎?
評估的公允價值 與凈資產(chǎn)之間的差額
老師,除了補稅以外還要交滯納金嗎?
是的,因為稅款的所屬期不是當(dāng)前