同學(xué)你好,不是不勾選認(rèn)證的;是在申報(bào)時(shí)有一項(xiàng),是不抵扣勾選項(xiàng),就是說這個(gè)發(fā)票我們不抵扣;直接按價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用中; 滯留票是指銷售方已開出,并抄稅報(bào)稅,而購貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票。
若水老師,剛才還沒問完,那不勾選認(rèn)證,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就一直在認(rèn)證系統(tǒng)里嗎。啥是留滯票?
老師,一般人如果想交點(diǎn)稅,7月只有一張進(jìn)項(xiàng)票,是不是可以不進(jìn)勾選認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,下個(gè)月或者以后想抵扣的時(shí)候再進(jìn)入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個(gè)月份了是吧?
一般納稅人企業(yè)。開始說的開專票,進(jìn)項(xiàng)我就勾選了,也統(tǒng)計(jì)了,但是沒有確認(rèn),后來又說是開普票,也就是不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了,我就趕緊撤銷統(tǒng)計(jì)了。既然已經(jīng)撤銷了,現(xiàn)在的問題是未勾選的沒得之前的那張發(fā)票,統(tǒng)計(jì)里也沒得勾選的那張發(fā)票。該怎么辦呢?
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,可以按票價(jià)的百分之九抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)沒有勾選認(rèn)證,不就在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進(jìn)項(xiàng)抵扣金額嗎,那賬上金額和申報(bào)金額就不一致了呀
老師,您好,問想問一下發(fā)票進(jìn)項(xiàng)勾選完下一步怎么操作?就是您那里有發(fā)票認(rèn)證的流程嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,我沒聽懂這個(gè),是說含稅價(jià)直接記入成本費(fèi)用,做賬時(shí),是嗎?那這張發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)中怎么操作??
同學(xué)你好, 是說含稅價(jià)直接記入成本費(fèi)用,做賬時(shí),是嗎?——是的 那這張發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)中怎么操作??——選擇不抵扣勾選那一項(xiàng)
老師,一會(huì)我上學(xué)堂系統(tǒng),我在問你這個(gè)問題,我是新手。 現(xiàn)在我想問,一般人,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~后面的明細(xì)科目,3級(jí)明細(xì),有哪些,分別核算啥? 我知道有 銷項(xiàng)稅額,核算本月銷項(xiàng)稅; 進(jìn)項(xiàng)稅額,核算本月已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅; 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,核算沒認(rèn)證沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;核算已認(rèn)證抵扣但稅法規(guī)定又不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 老師我理解的對(duì)嗎,還有什么三級(jí)科目,請(qǐng)補(bǔ)充!
同學(xué)你好 老師我理解的對(duì)嗎,還有什么三級(jí)科目,請(qǐng)補(bǔ)充!——已交稅金,核算本月預(yù)交的增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅——核算轉(zhuǎn)出的本月尚未繳納的增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅——核算轉(zhuǎn)出的本月多交的增值稅;
老師,后倆明細(xì),是啥時(shí)候用的,舉例,我不明白。 月底,有銷項(xiàng)稅,有進(jìn)稅,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅,分錄咋寫啊,是都寫相反方向,差額計(jì)已交稅金?交的時(shí)候,已交稅金,銀行存款嗎?
同學(xué)你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用的? 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出多交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一已交稅金
就是過渡性科目是嗎,以后我在慢慢悟吧,有點(diǎn)深?yuàn)W,我先把這倆天問你的問題做下筆記,一會(huì)再問你,系統(tǒng)認(rèn)證那個(gè)問題
同學(xué)你好,好的好的;
老師,看這倆圖,你說的是咋操作? 同學(xué)你好, 是說含稅價(jià)直接記入成本費(fèi)用,做賬時(shí),是嗎?——是的 那這張發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)中怎么操作??——選擇不抵扣勾選那一項(xiàng)
同學(xué)你好,先將發(fā)票選 上,然后選擇第二張圖中的發(fā)票不抵扣勾選 項(xiàng)就可以;
是這意思嗎,就是不抵扣認(rèn)證了。
同學(xué)你好,是這樣的;
那這個(gè)發(fā)票不行成流質(zhì)票嗎,每當(dāng)查詢未勾選發(fā)票時(shí),總有這張票啊?
同學(xué)你好,選擇不抵扣,就不會(huì)有滯留票?
就是一開始就沒認(rèn)證,申報(bào)時(shí)也不用轉(zhuǎn)出了,是吧,那每當(dāng)查詢 未勾選 發(fā)票時(shí),是不是總有這張票啊?
同學(xué)你好, 就是一開始就沒認(rèn)證,申報(bào)時(shí)也不用轉(zhuǎn)出了,是吧,那每當(dāng)查詢 未勾選 發(fā)票時(shí),是不是總有這張票???——是的
那老師,就一直那么放著就行了,是吧?謝謝老師了,我學(xué)到了挺多
同學(xué)你好,是這樣的;不客氣的;