您好 是您自己單位贊助別人嗎
老師你好 我們這邊要贊助一個活動,贊助的是商品,這個費用是算在營業(yè)外支出嗎,別人需要給我們開發(fā)票嗎,用不用計算商品含稅價格和不含稅的價格
我們公司贊助一個活動40萬的商品,是我們開發(fā)票給別人,還是別人開發(fā)票給我們呢,這個費用是計入營業(yè)外支出嗎?
銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 我們公司是一般納稅人,用的是個別計價法(銷售一個,結(jié)轉(zhuǎn)一個成本,即確認收入的同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本) 這種情況下、 結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是不需要計算吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本金額應(yīng)該是購進商品取得專票的不含稅價格,或者購進商品時,取得普票的含稅價格嗎? 這樣對嗎?
請問老師,我們公司發(fā)了一批貨給其他公司沒有收錢,其他公司賣出去了才給我們錢,我們做賬用發(fā)出商品-\'xx產(chǎn)品,那么是不是需要用輔助表格在統(tǒng)計是發(fā)給哪個企業(yè)數(shù)量價格多少比較好呢,,,,還是說老師有更好的方法呢
你好,我這里有個客戶買我的一樣商品,我去外邊買含稅價格是5600/噸,但是客戶說不要發(fā)票,那就是不要含稅了,外邊不含稅的價格是5600元/噸扣9個點,那就是5040元/噸,我給客戶報價為5090元/噸,差價是50元,他需要1.8噸左右,進貨價格總價為9072元,賣給客戶是9162元,最后能賺90元,客戶這9162元要進公司的戶,是不是公司也要交這9162元的稅,我們這稅率是13%,是不是要交1191.06元的稅錢,那最后是不是就虧了?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
是的 我們贊助別人
那是計入營業(yè)外支出 需要您單位開具發(fā)票給別贊助單位
我們開發(fā)票給對方是嗎 那開的這個發(fā)票也要是含稅的嗎
是的?開發(fā)票給對方?開的這個發(fā)票也要是含稅的
那這個營業(yè)外支出需要交增值稅嗎 或是說稅前扣除
營業(yè)外支出需要交增值稅 是直接捐贈還是通過什么機構(gòu)捐贈?
應(yīng)該是直接捐贈 我們這邊是贊助給一個協(xié)會舉辦活動用的
直接捐贈不能企業(yè)所得稅前扣除
老師 是不是贊助商品和贊助錢的開票方不一樣
是的 贊助錢 不需要開具發(fā)票
所以只要是我們贊助別人商品 視同銷售 就是我們開發(fā)票對嗎
是的?贊助別人商品 視同銷售 您單位開具發(fā)票