你好,同學(xué) 借:預(yù)付賬款 ? ? 貸:銀行存款 然后實(shí)際加油的時候計(jì)入費(fèi)用
預(yù)付卡銷售*加油費(fèi)充值款 這種發(fā)票怎么入賬,收到票的當(dāng)月直接入賬嗎
預(yù)付加油充值款,這種發(fā)票怎么入賬?
收到,預(yù)付卡銷售和充值的發(fā)票,怎么入賬,這個預(yù)付卡是加油的
# 提問 #小規(guī)模 預(yù)付充值款加油發(fā)票怎么入賬?
請問老師,公司購買的加油充值卡,報(bào)銷時記了預(yù)付賬款,后來使用加油卡時一直沒有開發(fā)票,這種情況應(yīng)該怎么處理這筆預(yù)付款項(xiàng)呢?
個人社保部分相差對計(jì)提0.06怎么寫分錄
老師,申報(bào)季報(bào)時出現(xiàn)這個提示,查了增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)和所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的金額,怎么會出現(xiàn)這個提示?它的取數(shù)規(guī)則是什么呢?
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?