你好,同學(xué)調(diào)好了專業(yè)的人員也是能看出來的,因為你的原始憑證不能造假
老師[捂臉]做虛假報表我不會做咋整???這個調(diào)不好會不會有很大的矛盾,容易被專業(yè)的人看出問題啊
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費,重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會不會找別的問題?。窟@個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費用負(fù)數(shù),這會不會引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師,您好,我在一家農(nóng)業(yè)扶貧公司(零售行業(yè))做會計,然后辦稅人員是我,財務(wù)負(fù)責(zé)人是老板自己。 公司有很多情況,就是開給客戶的發(fā)票產(chǎn)品寫的是扶貧組合產(chǎn)品免稅,但是實際上發(fā)貨的產(chǎn)品不是免稅產(chǎn)品,這是不是屬于虛開發(fā)票,偷稅漏稅?。??還有老會計交接給我的時候就沒有外賬,內(nèi)賬混亂[裂開] ?報企業(yè)所得稅是根據(jù)內(nèi)賬大概數(shù)據(jù)報的 ?這種情況我應(yīng)該怎么辦啊?我要不要辭職啊?公司出事的話跟我有沒有關(guān)系?。?/p>
老師好,我用財務(wù)軟件申報報表時,提示說我第二季度的財務(wù)費用78570.08要大于本年累計利息費用92956.70,看不懂??!我是小白一個,6月份有做之前的調(diào)整去年賬,其中包含財務(wù)費用,之前會計把她做到其他業(yè)務(wù)收入了!
老師,我想問一下,以前的賬務(wù)處理啊是比較亂的,有很多的賬他明明是平的,我查了一下可以對得上的但是它里面會相差很多,呃,還有其他的呢我壓根就對不上,很多很多對不上的以后像這種情況下,我新建一個賬套,怎樣才能把它做到實際的呢?就是不相差的 您好,梳理,看問題在哪里,然后調(diào)整的呢。做出新的科目余額表,再建賬。以前的根本查不了,梳理不了。一句話以前的不用了,怎么用新的賬而且還能都對的上?
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時點確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補發(fā),要以什么形式補發(fā)?