你好,這個掛往來比較好,因為這個庫存現(xiàn)金你們公司的并沒有增加
本該付給公司的款項,因公戶轉(zhuǎn)不了款,把錢轉(zhuǎn)給個人,員工個人付的,開了發(fā)票,這個我能直接 做借:管理費用 貸銀行嗎,不需要倒賬吧
公司賬戶上轉(zhuǎn)了幾筆錢給員工個人賬戶,這錢是用于給員工幫公司回收再生資源的錢,這分錄怎么做
公司賬戶上轉(zhuǎn)了幾筆錢給員工個人賬戶,這錢是用于給員工幫公司回收再生資源的錢,這分錄怎么做,能不能直接做提取備用金,借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款
從公戶里我提出來的備用金,比如5000塊錢,這一部分錢我已經(jīng)在公戶賬單上寫好憑證了,借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 然后這5000.塊錢就是流動資金,比如我們公司員工陪客戶吃飯,過來找我報銷了,我從流動資金5000.塊錢里給他報銷的,那我還需要在公戶的賬單上寫這筆款項嗎?
老師,我是小規(guī)模,公司預(yù)付一筆錢,但是是員工墊付的,后來用公司公戶打給這個員工,那么做賬的時候摘要能體現(xiàn)預(yù)付款,個人墊付幾個字嗎?分錄我寫的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
因為是轉(zhuǎn)入員工私人賬戶,所以,不知道該怎么處理,麻煩老師寫詳細(xì)一點,該怎么做
就是轉(zhuǎn)入員工私戶的賬務(wù)處理如下 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后期拿發(fā)票或者錢回來,將其他應(yīng)收款沖賬就可以了
這錢是用來收購廢品的,
如果是收購費用,收購相關(guān)文件資料拿來作為附件,然后往來轉(zhuǎn)為費用即可
這錢相當(dāng)于是用來購進(jìn)廢品,之后再銷售出去的
如果是這樣,你們廢品要入賬的 借:低值易耗品 貸:其他應(yīng)收款